Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 36.725 € u 5 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 20.123 € | 2 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 16.601 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 36.725 € | 5 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-09 | 36.725 € | 5 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 35.905 € | 3 |
| 3223 14010010 energija | 614 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 206 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 9. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 09/2025. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 323-3-600 |
| 15. 9. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA IX/25 - TRG M.MARULIĆA | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 324-3-600 |
| 15. 9. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA VII/25. - TRG M.MARULIĆA | A011109A110901 | 3235 | 1.011 € | 306-3-600 |
| 15. 9. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2025. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 614 € | 305-3-600 |
| 15. 9. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2025. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 206 € | 305-3-600 |