Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 17.004 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 16.356 € | 3 |
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 648 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 17.004 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-10 | 17.004 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 16.429 € | 2 |
| 3223 14010010 energija | 552 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 23 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 10/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 360-3-600 |
| 14. 10. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA VIII/25. ZA TGR M.MARULIĆA | A011109A110901 | 3235 | 648 € | 343-3-600 |
| 10. 10. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 08/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 552 € | 344-3-600 |
| 10. 10. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 08/25. LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 23 € | 344-3-600 |