Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-10 · Poništi presjek
Isplaćeno 142.283.496 € u 15.958 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-10 | 142.283.496 € | 15958 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025. | DV JABUKA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.884 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | AMBIDEKSTER KLUB | 100% PO UG. O FINAN. PROG."KORAK DO NENASILJA" | A011221A122103 | 3811 | 7.800 € | 3811 |
| 31. 10. 2025. | SEDRA CONSULTING D.O.O. | UG. 993/2024 12.PS NADZOR NAD REK. DIJELA SARAJEVSKE CESTE | A012112K211202 | 4213 | 7.600 € | 269-PP1-1 |
| 31. 10. 2025. | DV REMETINEC | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.592 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV BOTINEC | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.592 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | OŠ TRNSKO | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ REMETE | AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ MLADOST | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ PREČKO | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | DV SIGET | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV PČELICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV SOPOT | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV VJEVERICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.300 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR | OPREMANJE USTANOVE 8/2025 | A022124K212401 | 4221 | 7.275 € | 24826-67-2025 |
| 31. 10. 2025. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKON | A011209T120905 | 3693 | 7.163 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | DV VEDRI DANI | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV POLETARAC | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV VLADIMIR NAZOR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV KOLIBRI | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV SAVICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 7.008 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | OŠ NAD LIPOM | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ RETKOVEC | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ SREDIŠĆE | AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ VUGROVEC KAŠINA | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ IVER | AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ SESVETE | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ MATE LOVRAKA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ MARINA DRŽIĆA | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | DV ŠUMSKA JAGODA | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.799 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | OŠ BREZOVICA | ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKON | A011209T120905 | 3693 | 6.786 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | DV ŠEGRT HLAPIĆ | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.730 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV SESVETE | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 6.720 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV SUNCE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV RAZLIČAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV LEPTIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV ŠPANSKO | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | DV MALI PRINC | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025. | A022109A210901 | 3232 | 6.716 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | IZRADA ELABORATA OP.TEH.RJEŠENJA PRIK.KOR.NA MREŽU-KVP CGO | A011608K160801 | 3237 | 6.625 € | 4001-70347817-40027275 |
| 31. 10. 2025. | DV TREŠNJEVKA | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 6.531 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ KUSTOŠIJA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ MARKUŠEVEC | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ PETRA ZRINSKOG | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ CVJETNO NASELJE | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | AKON. ENERGIJE ZA 10/25 | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | OŠ NIKOLE TESLE | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 6.500 € | 3223 |