Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-11 · OIB 89462181048 · Poništi presjek
Isplaćeno 55.468 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade | 39.005 € | 3 |
| 014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 16.463 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 55.468 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-11 | 55.468 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3235 09010011 zakupnine i najamnine | 54.786 € | 4 |
| 3223 14010010 energija | 521 € | 1 |
| 3234 14010014 komunalne usluge | 161 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA TRG M.MARULIĆA 18 | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 402-3-600 |
| 14. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 11/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3235 | 15.781 € | 401-3-600 |
| 14. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA IX/25. ZA TRG M.MARULIĆA | A011109A110901 | 3235 | 781 € | 383-3-600 |
| 14. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3223 | 521 € | 384-3-600 |
| 14. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 09/2025 LOK. MARULIĆEV TRG 18 | A011114A111401 | 3234 | 161 € | 384-3-600 |
| 6. 11. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA X/25. ZA TRG M.MARULIĆA | A011109A110901 | 3235 | 19.112 € | 361-3-600 |