Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-12 · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 52.893 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju52.893 €37
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard48.006 €16
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo4.887 €21
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-1252.893 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija14.600 €2
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.679 €4
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge7.230 €2
3232 09040043 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.725 €1
3111 09040034 plaće za redovan rad5.631 €1
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.169 €2
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.396 €1
3121 09040035 ostali rashodi za zaposlene1.200 €1
3234 09040016 komunalne usluge1.083 €1
3132 09040036 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje929 €1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja752 €3
3222 09040007 materijal i sirovine424 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika346 €1
3235 09040017 zakupnine i najamnine310 €2
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge251 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje246 €1
3211 09040001 službena putovanja222 €1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza216 €1
3239 09040023 ostale usluge138 €1
3238 09040022 računalne usluge118 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume77 €1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa53 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja36 €1
3293 09040026 reprezentacija21 €1
3433 09040030 zatezne kamate19 €1
3294 09040027 članarine i norme12 €1
3434 09040031 ostali nespomenuti financijski rashodi12 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA 12/2025.A024109A4109013235155 €3235
23. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGJA 11/2025.A024109A410901322310.000 €3223
22. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237163 €3237
19. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. ZA SANACIJU OGRADE NA IGRALIŠTUA024109K41090132326.725 €3232
18. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLABOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331211.200 €3121
17. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.A024109A41090132911.396 €3291
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.083 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221892 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013222424 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213346 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224246 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211222 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231216 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239138 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236133 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238118 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323788 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329983 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322577 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343153 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323336 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329321 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343319 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329412 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343412 €55
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLASISTEMATSKI PREGLEDI - REFUNDACIJAA024109A41090132367.097 €3236
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
11. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132123.054 €3212
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331115.631 €55
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132929 €55
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033212115 €55
9. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA ZA 11/2025.A024109A4109013235155 €3235
8. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A41090132234.600 €3223
8. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025.-MJESEČNA RENTA KEKIĆ-REFUNDACIJAA024109A4109013299563 €3299
8. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025.-TROŠKOVI OVRHE-REFUNDACIJAA024109A4109013299106 €3299
4. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLATEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FINA024109A41090132215.387 €3221

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.