Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-12 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 81.704 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju81.704 €35
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard76.263 €16
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo5.441 €19
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-1281.704 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija27.000 €2
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi24.295 €3
3232 09040043 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.500 €1
3111 09040034 plaće za redovan rad6.126 €1
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.033 €2
3234 09040015 komunalne usluge2.292 €2
3121 09040035 ostali rashodi za zaposlene2.100 €2
3291 09040024 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.804 €1
3132 09040036 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.011 €1
4241 09040039 knjige952 €1
3299 09040028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja601 €2
3222 09040007 materijal i sirovine564 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika454 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje313 €1
3237 09040021 intelektualne i osobne usluge298 €2
3211 09040001 službena putovanja291 €1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza278 €1
3239 09040023 ostale usluge190 €1
3236 09040020 zdravstvene i veterinarske usluge167 €1
3238 09040022 računalne usluge144 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume92 €1
3431 09040029 bankarske usluge i usluge platnog prometa67 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja46 €1
3293 09040026 reprezentacija31 €1
3433 09040030 zatezne kamate30 €1
3434 09040031 ostali nespomenuti financijski rashodi13 €1
3294 09040027 članarine i norme12 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGJA 11/2025.A024109A410901322316.000 €3223
23. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENABAVA UDŽBENIKAA024109A4109054241952 €4241
22. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGEA024109A4109013234900 €3234
22. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237193 €3237
19. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA POPRAVAK INSTALACIJE SEPARATORA MASTIA024109K41090132327.500 €3232
18. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEBOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331211.800 €3121
18. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121300 €3121
17. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTENAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25A024109A41090132911.804 €3291
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.392 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132211.143 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013222564 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213454 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224313 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211291 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231278 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239190 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236167 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238144 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013299109 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013237106 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322592 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343167 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323346 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329331 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343330 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343413 €55
16. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329412 €55
15. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
15. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEZAG AKTIV-REFUNDACIJA CATERINGA NA STRUČ.USAVRŠAVANJUA024109A4109023299492 €3299
11. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132124.778 €3212
10. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331116.126 €55
10. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331321.011 €55
10. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033212254 €55
8. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A410901322311.000 €3223
4. 12. 2025.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTETEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FINA024109A410901322122.453 €3221

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.