Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2025-12 · Poništi presjek
Isplaćeno 185.201.587 € u 17.179 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-12 | 185.201.587 € | 17179 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2025. | MORSKI LAV DOO | KAPITALNA POMOĆ (TOOLKIT,PRIMAT,SPICA,TERRA N,FIAT) | A012208A220814 | 3861 | 38.635 € | 1772-2025 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG-10./25.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 37.937 € | 000000-025-10075 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NAJAM ARENE ZA RK ZAGREB-EUROFARM PELISTER 12/2025 | A011325A132508 | 3235 | 37.500 € | 414-250000-1 |
| 31. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB | HITNE INTERVENCIJA- SANACIJA INSTALACIJSKIH VERTIKALA I ADAPTACIJA KUPAONICE | A028121A812101 | 3232 | 37.042 € | 3232 |
| 31. 12. 2025. | SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA | ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA-PODMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI | A011210A121006 | 3239 | 36.998 € | 3239 |
| 31. 12. 2025. | VIATOR D.O.O. | NAJAM VOZILA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA ZAGREBA | A011301A130102 | 3235 | 35.338 € | 6521/VD/1 |
| 31. 12. 2025. | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | NEFINANCIJSKA IMOVINA, NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U CESTOVNOM PROMETU | A027121A712101 | 4231 | 34.999 € | 4231 |
| 31. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB | ZAKLJUČAK-PODMIRENJEIZVANREDNIH TROŠKOVA | A011421A142105 | 3299 | 31.477 € | 3299 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČ.OŠ BREZOVICA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 29.690 € | 000000-025-10082 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-10.25.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 28.447 € | 000000-025-10076 |
| 31. 12. 2025. | ABYSALTO DOO | PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU | A011209K120905 | 3238 | 28.403 € | 827/11/11 |
| 31. 12. 2025. | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | NEFINANCIJSKA IMOVINA - NABAVA UREĐAJA, STROJEVA I OPREME ZA OSTALE NAMJENE | A027121A712101 | 4227 | 27.102 € | 4227 |
| 31. 12. 2025. | MET CROATIA ENERGY TRADE | POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, VIŠE LOKACIJA | A011301A130102 | 3223 | 26.800 € | METCRO-INV2-25-13203 |
| 31. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER | HITNA INTERVENCIJA- PREUREĐENJE CAFFE BARA | A028121A812101 | 3232 | 26.395 € | 3232 |
| 31. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR | ZAKLJUČAK-PODMIRENJE RASHODA ZA ZAPOSLENE | A011421A142105 | 3299 | 26.268 € | 3299 |
| 31. 12. 2025. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA | A011301A130101 | 3224 | 25.163 € | 42/1/1 |
| 31. 12. 2025. | MATIS OUTDOOR DOO | NABAVA BICIKLA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | A011133A113302 | 4231 | 24.188 € | 2123/1/1000 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČ.OŠ GRANEŠINA PREMA UG.-11./25.SLAVONIJA BUS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 23.500 € | 000000-025-10085 |
| 31. 12. 2025. | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | STRUČNI NADZOR NAD PROVEDBOM PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE KOMARACA | A011210A121001 | 3234 | 21.967 € | IRA/2025/11858 |
| 31. 12. 2025. | KAMENARKA NEKRETNINE DOO | ZAKUPNINA ZA XII/25. ZA DV TRATINČICA | A022109A210901 | 3235 | 21.567 € | 67/P1/1 |
| 31. 12. 2025. | KAMENARKA NEKRETNINE DOO | ZAKUPNINA ZA XI/25. ZA DV TRATINČICA | A022109A210901 | 3235 | 21.567 € | 60/P1/1 |
| 31. 12. 2025. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | UG.81/22-II-PRIJEVOZ POKOJNIKA ZA 11/2025 | A011412A141201 | 3234 | 20.758 € | 174/1/36 |
| 31. 12. 2025. | ATMOSFERA DOO | UG. 757/2024 OKS PROJ. REK. DIJELA VLAŠKE ULICE | A012112K211202 | 4213 | 20.757 € | 45-01-1 |
| 31. 12. 2025. | MENTAL TRAINING CENTER DOO | GRUPNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA | A011121A112101 | 3213 | 20.000 € | 2968/3/251 |
| 31. 12. 2025. | CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | NEFINANCIJSKA IMOVINA - NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA I OPREME | A022121A212101 | 4221 | 19.913 € | 4221 |
| 31. 12. 2025. | CLARITATE FM DOO | PRANJE STAKLENIH POVRŠINA- TRG STJEPANA RADIĆA | A011301A130102 | 3239 | 19.878 € | 47/P1/1 |
| 31. 12. 2025. | ABYSALTO DOO | UG.104-2025,A-471-2025-PROŠIRENA PODRŠKA EDOPRINOSI | A011112A111201 | 3238 | 18.645 € | 867/11/11 |
| 31. 12. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | PREV.I OBV.PREV.DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | A011210A121001 | 3234 | 18.588 € | 5658-6000-9910 |
| 31. 12. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGE ČIŠĆENJA UREDA UPRAVE GRADA ZAGREBA-PODRUČJE ZAPAD | A011301A130102 | 3239 | 18.004 € | 5004-3086-9910 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | PAVILJON 6, ZAKUPNINA ZA 12/25 | A011124A112401 | 3235 | 17.519 € | 6570/0024000009/1 |
| 31. 12. 2025. | GEORAD D.O.O. | UG. 1126/25 2. PS,UGRADNJA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA-GRUPA E | A011712K171201 | 4214 | 17.455 € | 285/01/1 |
| 31. 12. 2025. | CENT ZA PRUŽ USL U ZAJ ZAGREBAČKI CENT ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | NEFINANCIJSKA IMOVINA - NABAVA ASISTIVNIH POMAGALA ZA KOMUNIKACIJU | A022121A212101 | 4221 | 17.434 € | 4221 |
| 31. 12. 2025. | FORTIS LABOR DOO | DIGITALIZACIJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA | A011220T122002 | 4262 | 17.250 € | 2025-436/SOM/2 |
| 31. 12. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGE ČIŠĆENJA UREDA GRADSKE UPRAVE-PODRUČJE SJEVER | A011301A130102 | 3239 | 17.060 € | 5002-3086-9910 |
| 31. 12. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGE ČIŠĆENJA UREDA GRADSKE UPRAVE PODRUČJE JUG | A011301A130102 | 3239 | 16.642 € | 5003-3086-9910 |
| 31. 12. 2025. | ELICOM D.O.O. | NAR.2025-22456,I PS,GRAĐ. JR UL.JOSIPA LONČARA | A011612K161204 | 4214 | 16.414 € | 293/1/1 |
| 31. 12. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | POKLON PAKETI ZA DJECU IZ SOC. UGROŽENIH OBITELJI SVETI NIKOLA 2025. | A011221A122110 | 3722 | 16.188 € | 3710/V001/10001 (int.b |
| 31. 12. 2025. | ABYSALTO DOO | UG.104-25,A-471-25-ODRŽ.SUSTAVA OBRAČUNA KOM.DORPINOSA | A011112A111201 | 3238 | 16.188 € | 826/11/11 |
| 31. 12. 2025. | PARATUS PRIMUS DOO | NAR.2025-3957,I PS,GRAĐ. JR DJ.IGRALIŠTA U UL.KRALJEVRŠKI PUT | A011612K161204 | 4214 | 16.054 € | 135/1/2 |
| 31. 12. 2025. | KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH | ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA-TROŠKOVI VEZANI ZA TEKUĆE(REDOVNO)UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE DNEVNE BOLNICE S PO | A011210A121006 | 3239 | 15.944 € | 3239 |
| 31. 12. 2025. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.1475/2025 1.PS ODRŽAV.INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINI | A011512A151201 | 3232 | 15.882 € | 2025 466/1/1/5000 |
| 31. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER | ZAKLJUČAK-PODMIRENJE RASHODA ZA ZAPOSLENE | A011421A142105 | 3299 | 15.334 € | 3299 |
| 31. 12. 2025. | APG - INŽENJERING D.O.O. | IZRADA PR.DOK. ZA NADOGRADNJU OŠ JURE KAŠTELANA | A011209K120902 | 4511 | 15.310 € | 62/1/1-25 |
| 31. 12. 2025. | PANTERA PROMET DOO | POTPORE ZA PRIMARNU POLJ. PROIZ. RBR. 58 | A012308A230801 | 3523 | 15.064 € | 320-01/25-03/199 |
| 31. 12. 2025. | CENTAR ZA GRADITELJSTVO DOO | ODRŽAVANJE VRTNIH SJENICA I VRTNIH KUČICA ZA ALAT NA GR. VRTOVIMA | A012808A280802 | 3239 | 14.988 € | 26/01/251 |
| 31. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČ.OŠ F.GALOVIĆ I 1.OŠ DUGAVE PREMA UG.-10./25.SREĆKO TOURS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 14.950 € | 000000-025-10080 |
| 31. 12. 2025. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | IVEDENI GRAĐEVINSKI RADOVI- PALAČA DVERCE | A011301A130101 | 3232 | 14.850 € | 925-PJ1-364 |
| 31. 12. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGE ČIŠĆENJ- VISE LOKACIJA, GRUPA 4 | A011301A130102 | 3239 | 14.781 € | 5007-3086-9910 |
| 31. 12. 2025. | IMOGRAF DOO | UG.15/25-I-ZAKUP-AVENIJA DUBROVNIK 10-12/2025 | A011112A111201 | 3235 | 14.718 € | 157-01-91 |
| 31. 12. 2025. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA 11/2025. | A011210A121012 | 3239 | 14.455 € | 051-21424 |