Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-02 · OIB 94870424008 · Poništi presjek

Isplaćeno 322.610 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju322.610 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici295.014 €23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja27.596 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-02322.610 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad208.631 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.602 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene27.596 €1
3222 09020008 materijal i sirovine13.100 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene11.129 €2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge8.674 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.080 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.359 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.569 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.386 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika530 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje511 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća341 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora279 €1
3239 09020021 ostale usluge248 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza181 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s66 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 2. 2026.DV VJEVERICAREGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A210901312129 €3121
23. 2. 2026.DV VJEVERICANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.386 €3291
19. 2. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443279 €55
19. 2. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342366 €55
13. 2. 2026.DV VJEVERICAPREHRANA 01/2026.A022109A210901322213.100 €3222
12. 2. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111208.631 €55
12. 2. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313235.602 €55
12. 2. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311127.596 €55
12. 2. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312111.100 €55
12. 2. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132121.077 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132368.674 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132327.080 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.282 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132212.569 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224511 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227341 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239248 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231181 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV VJEVERICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.