Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 59596000383 · Poništi presjek

Isplaćeno 306.577 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju306.577 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici291.521 €27
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja15.056 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-03306.577 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad199.671 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.324 €1
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene15.056 €1
3223 09020009 energija13.222 €2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene12.802 €2
3222 09020008 materijal i sirovine11.681 €1
3292 09020023 premije osiguranja6.615 €1
3234 09020016 komunalne usluge5.089 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.719 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.248 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.414 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.256 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge501 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje447 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća328 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza308 €1
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora294 €1
3239 09020021 ostale usluge198 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s75 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge39 €1
3211 09020004 službena putovanja28 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPOLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132926.615 €3292
30. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.705 €55
30. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.843 €55
24. 3. 2026.DV MEDO BRUNDONAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.256 €3291
23. 3. 2026.DV MEDO BRUNDONAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A21090131211.402 €3121
20. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOREF. ZA ANALIZU VODEA022109A21090132321.414 €3232
12. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111199.671 €55
12. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313232.324 €55
12. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311115.056 €55
12. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312111.400 €55
12. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013212197 €55
9. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443294 €55
9. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342375 €55
6. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOPREHRANA 02/2026.A022109A210901322211.681 €3222
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132236.517 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132122.522 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132212.248 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.246 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236501 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224447 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227328 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231308 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV MEDO BRUNDOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.