Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.483.971 € u 763 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade10.483.971 €763
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01229.143 €9
2024-02246.514 €9
2024-03260.670 €20
2024-04260.098 €22
2024-05288.798 €27
2024-06306.961 €10
2024-07266.247 €25
2024-08256.626 €23
2024-09326.410 €40
2024-10314.127 €23
2024-11323.918 €30
2024-12366.380 €41
2025-01293.297 €12
2025-02361.964 €26
2025-03350.809 €16
2025-04377.227 €36
2025-05367.451 €27
2025-06391.395 €12
2025-07355.853 €38
2025-08304.109 €12
2025-09358.496 €41
2025-10373.101 €32
2025-11333.196 €13
2025-12464.560 €40
2026-011.089 €3
2026-02397.818 €24
2026-03388.181 €28
2026-04391.707 €38
2026-05358.387 €10
2026-06439.584 €38
2026-07383.596 €28
2026-08346.261 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.557.464 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.106.864 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene826.418 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene671.606 €99
3222 09020008 materijal i sirovine534.967 €31
3223 09020009 energija133.210 €22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja128.356 €14
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život124.540 €60
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi86.721 €29
3234 09020016 komunalne usluge63.411 €24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna44.900 €8
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge39.113 €29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi38.368 €5
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja37.128 €4
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.391 €29
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.123 €29
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.710 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn9.375 €22
3292 09020023 premije osiguranja8.267 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično7.847 €24
3239 09020021 ostale usluge7.440 €29
3238 09020020 računalne usluge4.947 €29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.427 €29
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.072 €29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.812 €22
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.183 €29
3211 09020004 službena putovanja860 €29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja837 €29
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 4. 2026.DV PREČKOISP POM ČL 56 I 60 - 04/26A022109A2109013121656 €3121
24. 4. 2026.DV PREČKOUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131214.594 €3121
23. 4. 2026.DV PREČKOISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A2109013291550 €3291
21. 4. 2026.DV PREČKOISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131213.204 €3121
16. 4. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443296 €55
16. 4. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342373 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111249.649 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313242.069 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311129.353 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.000 €55
14. 4. 2026.DV PREČKOPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.096 €55
10. 4. 2026.DV PREČKOPREHRANA 03/2026.A022109A210901322219.189 €3222
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.248 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.211 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224639 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236626 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227410 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239248 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231148 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV PREČKOPOLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132928.267 €3292
30. 3. 2026.DV PREČKOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132237.206 €55
30. 3. 2026.DV PREČKOMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.319 €55
26. 3. 2026.DV PREČKOISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131211.328 €3121
24. 3. 2026.DV PREČKOISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26A022109A21090131211.356 €3121
24. 3. 2026.DV PREČKONAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291550 €3291
12. 3. 2026.DV PREČKOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111251.614 €55
12. 3. 2026.DV PREČKOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313241.599 €55
12. 3. 2026.DV PREČKOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311124.772 €55
12. 3. 2026.DV PREČKOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312113.900 €55
12. 3. 2026.DV PREČKOPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.369 €55
9. 3. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443294 €55
9. 3. 2026.DV PREČKOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342375 €55
6. 3. 2026.DV PREČKOPREHRANA 02/2026.A022109A210901322218.153 €3222
4. 3. 2026.DV PREČKOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.841 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132123.286 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132213.211 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A2109013234641 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224639 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236626 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227410 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239248 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231148 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV PREČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.