Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 03864029789 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.618.936 € u 813 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.618.936 €813
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01250.944 €13
2024-02265.704 €9
2024-03288.685 €23
2024-04276.860 €23
2024-05308.820 €28
2024-06338.482 €14
2024-07287.493 €28
2024-08290.853 €26
2024-09343.248 €42
2024-10347.641 €24
2024-11347.724 €28
2024-12430.311 €45
2025-01310.367 €12
2025-02370.050 €27
2025-03376.282 €19
2025-04401.268 €28
2025-05402.793 €31
2025-06407.087 €12
2025-07405.995 €41
2025-08365.596 €12
2025-09381.190 €39
2025-10438.433 €35
2025-11375.341 €14
2025-12537.277 €45
2026-0113.060 €5
2026-02419.432 €24
2026-03447.625 €28
2026-04441.618 €41
2026-05408.664 €12
2026-06497.841 €39
2026-07436.975 €33
2026-08405.280 €13
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad7.013.817 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.151.578 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene885.804 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene703.502 €88
3222 09020008 materijal i sirovine562.217 €31
3235 09020017 zakupnine i najamnine318.867 €31
3223 09020009 energija195.546 €22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja157.445 €19
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život128.410 €59
3234 09020016 komunalne usluge95.507 €23
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi89.205 €28
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene75.621 €10
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna74.671 €10
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge31.464 €28
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi31.273 €5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.756 €28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.794 €28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.217 €24
4221 09020038 uredska oprema i namještaj11.051 €2
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn8.928 €30
3239 09020021 ostale usluge8.630 €28
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.440 €28
3295 09020026 pristojbe i naknade7.222 €12
3238 09020020 računalne usluge4.782 €28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
3292 09020023 premije osiguranja4.371 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s2.132 €31
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.003 €28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.138 €28
3211 09020004 službena putovanja831 €28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja809 €28
4222 09020039 komunikacijska oprema287 €1
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 11. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A2109013212696 €55
10. 11. 2025.DV ZAPRUĐEAKON.MAT.TR. ZAKUPNINE 11/25.A022109A210901323510.286 €3235
7. 11. 2025.DV ZAPRUĐEPREHRANA 10/25.A022109A210901322224.590 €3222
4. 11. 2025.DV ZAPRUĐENEISP. KVOTE INVALID. 2021-2024.A022109A21090132955.128 €3295
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132329.344 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132345.395 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132234.951 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132123.632 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132213.289 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013236716 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013224671 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013227452 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013239298 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013231257 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.DV ZAPRUĐEUPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291255 €3291
17. 10. 2025.DV ZAPRUĐEREF.HI INSTALACIJA HLAĐ.U KUHINJIA011209K120905369110.444 €3691
13. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111238.760 €55
13. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313239.191 €55
13. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311130.174 €55
13. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312114.800 €55
13. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013212659 €55
9. 10. 2025.DV ZAPRUĐEAKONT. MATERIJAL. TR. ZAKUPNINE 10 2025A022109A210901323510.286 €3235
9. 10. 2025.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443306 €55
9. 10. 2025.DV ZAPRUĐELEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342360 €55
7. 10. 2025.DV ZAPRUĐEPREHRANA 09/2025.A022109A210901322219.740 €3222
6. 10. 2025.DV ZAPRUĐEUSKRS 2025.- RUJAN 2025.A022109A2109013121948 €3121
2. 10. 2025.DV ZAPRUĐEREF.ZA HI-POPR.CRPKE U TOPL.STANICIA011209K120905369110.175 €3691
2. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132234.977 €55
2. 10. 2025.DV ZAPRUĐEMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.946 €55
1. 10. 2025.DV ZAPRUĐEFISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DV ZAPRUĐEFIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV ZAPRUĐEFIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV ZAPRUĐEDODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.912 €3232
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132126.956 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132216.578 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132361.432 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A21090132241.342 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013227904 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013239595 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013231513 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013238330 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A2109013431138 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901323780 €55
29. 9. 2025.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025.A022109A210901321158 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.