Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.065.126 € u 891 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.065.126 €891
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01241.604 €14
2024-02245.695 €10
2024-03271.106 €24
2024-04272.250 €27
2024-05286.631 €29
2024-06314.473 €13
2024-07275.994 €31
2024-08262.801 €26
2024-09333.047 €44
2024-10389.982 €33
2024-11346.469 €33
2024-12404.010 €46
2025-01288.597 €12
2025-02357.374 €26
2025-03372.156 €17
2025-04374.472 €37
2025-05386.966 €34
2025-06415.032 €16
2025-07387.268 €43
2025-08350.507 €18
2025-09362.162 €42
2025-10392.091 €35
2025-11369.086 €21
2025-12492.366 €43
2026-017.473 €12
2026-02394.170 €28
2026-03410.961 €32
2026-04430.064 €43
2026-05375.797 €14
2026-06472.068 €42
2026-07408.292 €31
2026-08374.160 €15
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.538.946 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.166.744 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene933.543 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene702.125 €102
3222 09020008 materijal i sirovine585.108 €31
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna192.850 €21
3223 09020009 energija166.749 €22
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život146.323 €60
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja133.299 €16
3234 09020016 komunalne usluge91.602 €23
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi83.834 €29
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene64.028 €9
4221 09020038 uredska oprema i namještaj43.970 €4
3235 09020017 zakupnine i najamnine42.664 €31
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge40.323 €29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi36.537 €5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje14.882 €29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn13.744 €46
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.304 €29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.650 €19
3292 09020023 premije osiguranja9.275 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade5.312 €27
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.207 €29
3238 09020020 računalne usluge4.947 €29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
3239 09020021 ostale usluge4.464 €29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s3.129 €46
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.072 €29
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.183 €29
3211 09020004 službena putovanja859 €29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja839 €29
3293 09020024 reprezentacija65 €2
3225 09020011 sitni inventar i auto gume0 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
11. 5. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 04/2026.A022109A210901322220.060 €3222
8. 5. 2026.DV MALEŠNICAZAKUPNINA 05/2026.A022109A21090132351.376 €3235
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132123.620 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132213.104 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236660 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224618 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227432 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231174 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.DV MALEŠNICAPOVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295210 €3295
24. 4. 2026.DV MALEŠNICAUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.325 €3121
22. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131214.532 €3121
21. 4. 2026.DV MALEŠNICAISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26A022109A2109013121801 €3121
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443319 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443282 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342364 €55
16. 4. 2026.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342347 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111258.424 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313246.651 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311134.247 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.400 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.662 €55
14. 4. 2026.DV MALEŠNICAZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132351.376 €3235
13. 4. 2026.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU LJUŠTILICE ZA KRUMPIRA022109K21090142274.081 €4227
10. 4. 2026.DV MALEŠNICAPREHRANA 03/2026.A022109A210901322222.272 €3222
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.532 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.104 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236660 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224618 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227432 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231174 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV MALEŠNICAPOLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132929.275 €3292
30. 3. 2026.DV MALEŠNICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322311.152 €55
30. 3. 2026.DV MALEŠNICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.197 €55
27. 3. 2026.DV MALEŠNICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295210 €3295
24. 3. 2026.DV MALEŠNICAREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121700 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.