Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05850332623 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.065.126 € u 891 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.065.126 €891
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01241.604 €14
2024-02245.695 €10
2024-03271.106 €24
2024-04272.250 €27
2024-05286.631 €29
2024-06314.473 €13
2024-07275.994 €31
2024-08262.801 €26
2024-09333.047 €44
2024-10389.982 €33
2024-11346.469 €33
2024-12404.010 €46
2025-01288.597 €12
2025-02357.374 €26
2025-03372.156 €17
2025-04374.472 €37
2025-05386.966 €34
2025-06415.032 €16
2025-07387.268 €43
2025-08350.507 €18
2025-09362.162 €42
2025-10392.091 €35
2025-11369.086 €21
2025-12492.366 €43
2026-017.473 €12
2026-02394.170 €28
2026-03410.961 €32
2026-04430.064 €43
2026-05375.797 €14
2026-06472.068 €42
2026-07408.292 €31
2026-08374.160 €15
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.538.946 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.166.744 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene933.543 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene702.125 €102
3222 09020008 materijal i sirovine585.108 €31
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna192.850 €21
3223 09020009 energija166.749 €22
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život146.323 €60
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja133.299 €16
3234 09020016 komunalne usluge91.602 €23
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi83.834 €29
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene64.028 €9
4221 09020038 uredska oprema i namještaj43.970 €4
3235 09020017 zakupnine i najamnine42.664 €31
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge40.323 €29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi36.537 €5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje14.882 €29
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn13.744 €46
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća12.304 €29
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.650 €19
3292 09020023 premije osiguranja9.275 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade5.312 €27
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.207 €29
3238 09020020 računalne usluge4.947 €29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
3239 09020021 ostale usluge4.464 €29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s3.129 €46
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.072 €29
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.183 €29
3211 09020004 službena putovanja859 €29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja839 €29
3293 09020024 reprezentacija65 €2
3225 09020011 sitni inventar i auto gume0 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013231174 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013238165 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013239149 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901343169 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323740 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901321129 €55
5. 12. 2025.DV MALEŠNICAMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323328 €55
4. 12. 2025.DV MALEŠNICAPOKLON DJECI SV. NIKOLA 2025.A022109A210901312114.140 €3121
2. 12. 2025.DV MALEŠNICAPOV.SRED.NEIS.KVOTE INVALID. 09/25A022109A2109013295194 €3295
1. 12. 2025.DV MALEŠNICAPOVRAT DUPLO UPLAĆENIH SREDSTAVAA022109A2109013225−3.080 €3225
25. 11. 2025.DV MALEŠNICAUPRAVNA VIJEĆA ZA LISTOPAD 2025.A022109A2109013291519 €3291
24. 11. 2025.DV MALEŠNICAISPL.POM. ZA ROĐ. DJET. RADANOVIĆ 11/25A022109A2109013121664 €3121
21. 11. 2025.DV MALEŠNICAREGRES 2024. I 2025.-STUDENI 2025.A022109A21090131211.375 €3121
21. 11. 2025.DV MALEŠNICAUSKRS 2025.- STUDENI 2025.A022109A2109013121149 €3121
14. 11. 2025.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU ELEKTRIČNOG KOTLAA022109K21090142276.761 €4227
14. 11. 2025.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU PLINSKOG KOTLAA022109K21090142276.761 €4227
14. 11. 2025.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU SITNOG INVENTARAA022109A21090132253.080 €3225
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443311 €55
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443276 €55
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A210901342370 €55
13. 11. 2025.DV MALEŠNICALEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A210901342355 €55
12. 11. 2025.DV MALEŠNICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A2109013111240.026 €55
12. 11. 2025.DV MALEŠNICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A210901313241.391 €55
12. 11. 2025.DV MALEŠNICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A2109012311123.921 €55
12. 11. 2025.DV MALEŠNICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A210901312113.900 €55
12. 11. 2025.DV MALEŠNICAMAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A21090132121.435 €55
10. 11. 2025.DV MALEŠNICAAKON.MAT.TR. ZAKUPNINE 11/25.A022109A21090132351.376 €3235
7. 11. 2025.DV MALEŠNICAPREHRANA 10/25.A022109A210901322224.690 €3222
7. 11. 2025.DV MALEŠNICAUSKRS 2025.-LISTOPAD 2025.A022109A2109013121178 €3121
4. 11. 2025.DV MALEŠNICAPOV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25.A022109A2109013295194 €3295
3. 11. 2025.DV MALEŠNICAREF. ZA NABAVU SUDOPERAA022109K21090142271.954 €4227
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132328.468 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132235.187 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132123.581 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A21090132212.981 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132341.682 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013236673 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013224608 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013227425 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013231174 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A2109013239149 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.DV MALEŠNICAUPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291257 €3291
13. 10. 2025.DV MALEŠNICAPLAĆE DV-09/2025A022109A2109013111225.447 €55
13. 10. 2025.DV MALEŠNICAPLAĆE DV-09/2025A022109A210901313239.935 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.