Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 871.909 € u 878 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade871.909 €878
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0117.740 €8
2024-0212.398 €27
2024-0325.779 €48
2024-0411.135 €24
2024-0514.487 €28
2024-0610.643 €28
2024-0713.586 €29
2024-085.516 €22
2024-0960.870 €23
2024-10115.260 €28
2024-1110.395 €30
2024-1232.659 €34
2025-015.037 €8
2025-0214.125 €28
2025-0321.937 €48
2025-0417.267 €30
2025-0515.567 €31
2025-0629.416 €32
2025-0719.874 €31
2025-088.934 €24
2025-09149.093 €26
2025-1061.877 €33
2025-117.062 €9
2025-1236.597 €35
2026-014.620 €7
2026-0222.345 €48
2026-0318.821 €29
2026-0411.310 €9
2026-0516.461 €28
2026-0618.664 €32
2026-0747.479 €34
2026-0813.641 €26
2026-091.316 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
4241 09040038 knjige337.194 €8
3223 09040008 energija90.226 €31
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život89.188 €52
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja68.547 €18
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi44.917 €37
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.848 €33
3234 09040015 komunalne usluge31.156 €30
3111 09040033 plaće za redovan rad30.457 €48
3222 09040007 materijal i sirovine14.508 €30
3236 09040018 zdravstvene i veterinarske usluge13.186 €33
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge13.036 €60
4221 09040045 uredska oprema i namještaj11.230 €2
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.201 €23
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi10.005 €9
3213 09010046 stručno usavršavanje zaposlenika9.241 €33
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.231 €30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza7.215 €30
3211 09040001 službena putovanja5.504 €30
3292 09040024 premije osiguranja4.997 €4
3239 09040022 ostale usluge4.829 €30
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.699 €48
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.953 €2
3238 09040021 računalne usluge3.832 €30
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.960 €3
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.533 €30
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene2.141 €8
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš2.116 €2
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.885 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.849 €1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.765 €30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.184 €30
3293 09040025 reprezentacija855 €30
3433 09040029 zatezne kamate644 €30
3294 09040026 članarine i norme438 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi336 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231246 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239165 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236152 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238130 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329998 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323798 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322586 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343160 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323340 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329329 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343322 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329415 €55
29. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343412 €55
25. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUSUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237175 €3237
18. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132233.400 €3223
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.405 €55
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132232 €55
14. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212195 €55
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.112 €3212
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A410907311157 €55
12. 5. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A41090731324 €55
15. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132234.700 €3223
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132123.221 €3212
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907311157 €55
14. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A41090731324 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331111.415 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132233 €55
13. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A410903321238 €55
10. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAGRADA BALTAZARA024109A41090237211.540 €3721
1. 4. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUPOM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121100 €3121
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.249 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.026 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222510 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213402 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224281 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211260 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231246 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239165 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236152 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238130 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323798 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329998 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322586 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343160 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323340 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329329 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343322 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343412 €55
30. 3. 2026.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291838 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.