Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 22902741182 · Poništi presjek

Isplaćeno 462.422 € u 648 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade462.422 €648
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0123.482 €4
2024-0216.201 €24
2024-0320.204 €40
2024-041.519 €20
2024-0517.118 €23
2024-0611.522 €21
2024-073.259 €21
2024-081.677 €20
2024-0914.967 €22
2024-1014.465 €20
2024-1116.011 €24
2024-1231.226 €20
2025-0114.474 €4
2025-0215.379 €22
2025-0319.033 €39
2025-0415.346 €22
2025-0514.342 €20
2025-0610.762 €20
2025-073.805 €21
2025-085.233 €21
2025-0916.806 €23
2025-1015.754 €22
2025-1114.406 €3
2025-1214.079 €19
2026-0114.293 €4
2026-0216.807 €40
2026-0317.474 €23
2026-0415.938 €3
2026-0516.494 €21
2026-0610.783 €20
2026-0737.734 €23
2026-081.831 €19
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine280.796 €25
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život51.429 €31
3223 09040008 energija33.494 €2
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja26.445 €16
4227 09040047 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene19.841 €2
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge9.240 €33
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično8.372 €18
3234 09040015 komunalne usluge7.384 €30
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.880 €30
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš2.654 €6
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge2.188 €31
3292 09040024 premije osiguranja2.054 €4
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.963 €30
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika1.959 €30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza1.716 €30
3211 09040001 službena putovanja1.300 €30
3239 09040022 ostale usluge1.152 €30
4241 09040048 knjige1.086 €2
3238 09040021 računalne usluge908 €30
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja707 €30
3225 09040011 sitni inventar i auto gume606 €30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa417 €30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja284 €30
3293 09040025 reprezentacija203 €30
3433 09040029 zatezne kamate151 €30
3294 09040026 članarine i norme109 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi81 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234301 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221248 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321397 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322468 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321163 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323159 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323940 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323636 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323831 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329927 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323724 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322521 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343114 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323310 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132937 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134335 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132944 €55
31. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134343 €55
13. 8. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A4109013212773 €3212
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232900 €3232
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234301 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221248 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321397 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322468 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901321163 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323159 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323940 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323636 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323831 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329927 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323724 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322521 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343114 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323310 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132937 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134335 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132944 €55
30. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090134343 €55
29. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRENERGIJA 06/26A024109A41090132232.935 €3223
24. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292400 €3292
15. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132121.882 €3212
3. 7. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRENERGIJA 01.-05.2026.A024109A410901322330.559 €3223
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234341 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221288 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213112 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322478 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321173 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323164 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329947 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM MAKSIMIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323945 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.