Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 005 · OIB 26130999654 · Poništi presjek
Isplaćeno 113.175 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 113.175 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 39.005 € | 3 |
| 11 Opći prihodi i primici | 32.149 € | 2 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 22.164 € | 1 |
| 9999 Račun prethodne godine | 19.856 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74.170 € | 4 |
| 4214 05010107 ostali građevinski objekti | 39.005 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 7. 2026. | ENERGOINSTAL DOO | NAR.2024-30146,OKS,GRAĐ.PJEŠ.STAZA OD F.KIŠA-Š.STARČEVIĆA | A011905K190502 | 4214 | 19.586 € | 16/1/2026 |
| 10. 4. 2026. | ENERGOINSTAL DOO | NAR.2025-22548,OKS,GRAĐ. JR DJ.IGRALIŠTA UL.B.MAGOVCA 44 | A011905K190502 | 4214 | 9.120 € | 4/1/2026 |
| 20. 3. 2026. | ENERGOINSTAL DOO | NAR.2024-27938,OKS,GRAĐ. JR U ULICI KUSTOŠIJSKI VENEC | A011905K190502 | 4214 | 10.300 € | 3/1/2026 |
| 17. 10. 2025. | ENERGOINSTAL DOO | SANACIJA RASVJETE NK PRIGORJE | A012105A210515 | 3232 | 22.164 € | 34-1-2025 |
| 17. 10. 2025. | ENERGOINSTAL DOO | RADOVI NA UGRADNJI RASVJETNIH TIJELA NA IGRALIŠTU NK PRIGORJE | A011205A120501 | 3232 | 2.149 € | 36/1/2025 |
| 14. 3. 2025. | ENERGOINSTAL DOO | RADOVI NA ZAMJENI RASVJETE NA IGRALIŠTU NK TRNJE | A012105A210503 | 3232 | 30.000 € | 003/1/2025 |
| 31. 1. 2025. | ENERGOINSTAL DOO | POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA - MO SVETA KLARA | 99999999999999 | 3232 | 19.856 € | 56/1/2024 |