Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 30881792156 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.831.053 € u 757 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade6.831.053 €757
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01160.526 €11
2024-02165.105 €11
2024-03176.485 €22
2024-04175.560 €21
2024-05191.937 €27
2024-06201.903 €9
2024-07175.001 €25
2024-08198.337 €26
2024-09224.054 €40
2024-10198.962 €24
2024-11211.744 €27
2024-12268.040 €42
2025-01193.922 €11
2025-02228.967 €22
2025-03221.121 €12
2025-04224.188 €22
2025-05270.111 €34
2025-06248.789 €12
2025-07250.572 €42
2025-08203.556 €16
2025-09226.067 €42
2025-10243.029 €32
2025-11203.267 €12
2025-12301.180 €42
2026-0112.223 €7
2026-02232.397 €24
2026-03245.636 €27
2026-04232.478 €39
2026-05224.580 €11
2026-06261.876 €37
2026-07243.186 €17
2026-08216.251 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad4.126.497 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje747.585 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene541.399 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene454.033 €89
3222 09020008 materijal i sirovine283.851 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja160.276 €26
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život97.097 €58
3223 09020009 energija89.313 €22
3234 09020016 komunalne usluge75.169 €24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna65.037 €9
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi50.136 €27
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene33.660 €4
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge18.527 €27
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično15.735 €25
3295 09020026 pristojbe i naknade9.056 €28
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.793 €27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.966 €4
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća7.307 €27
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000 €1
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.579 €27
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn4.431 €15
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3239 09020021 ostale usluge2.778 €27
3292 09020023 premije osiguranja2.161 €1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj1.950 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3225 09020011 sitni inventar i auto gume1.308 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.094 €15
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3293 09020024 reprezentacija66 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090131218.300 €55
14. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.329 €55
10. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKPREHRANA 03/2026.A022109A21090132229.839 €3222
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132122.286 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132211.712 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236395 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224341 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227259 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231164 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323999 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.DV MEDVEŠČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132235.792 €55
30. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.532 €55
26. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131218.273 €3121
24. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKNAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.396 €3291
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111151.529 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313226.479 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311114.481 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090131218.300 €55
12. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.196 €55
10. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANCIJU PO VOJNOVIĆA, PO MARTIĆEVAA022109A21090132321.800 €3232
9. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443280 €55
9. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342365 €55
6. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKPREHRANA 02/2026.A022109A21090132228.744 €3222
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132234.946 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132343.086 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.439 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132211.712 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236395 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224341 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227259 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231164 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323999 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV MEDVEŠČAKAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKNAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291698 €3291
19. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443279 €55
19. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342366 €55
13. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPREHRANA 01/2026.A022109A21090132227.800 €3222
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111150.654 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313226.858 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311117.243 €55
12. 2. 2026.DV MEDVEŠČAKPLAĆE DV-01/2026.A022109A21090131218.200 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.