Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.934.786 € u 728 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade6.934.786 €728
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01146.832 €12
2024-02146.892 €7
2024-03192.941 €24
2024-04157.532 €22
2024-05182.450 €28
2024-06192.345 €10
2024-07158.381 €27
2024-08164.562 €23
2024-09200.405 €39
2024-10196.183 €23
2024-11235.020 €27
2024-12245.750 €43
2025-01173.434 €8
2025-02208.707 €21
2025-03219.726 €14
2025-04224.992 €26
2025-05237.902 €28
2025-06241.878 €11
2025-07244.638 €38
2025-08197.587 €11
2025-09227.559 €39
2025-10357.726 €32
2025-11265.468 €14
2025-12299.314 €39
2026-012.746 €4
2026-02298.399 €22
2026-03250.531 €28
2026-04270.286 €37
2026-05234.275 €11
2026-06295.223 €37
2026-07227.770 €12
2026-08237.333 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad4.036.496 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje655.115 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene494.025 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene472.179 €87
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja294.624 €26
3222 09020008 materijal i sirovine289.808 €31
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna277.695 €17
3223 09020009 energija108.945 €21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život74.992 €58
3234 09020016 komunalne usluge49.345 €24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi48.252 €27
4221 09020038 uredska oprema i namještaj31.994 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge18.842 €27
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično16.512 €26
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi16.050 €4
3295 09020026 pristojbe i naknade9.845 €26
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.473 €27
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća7.421 €27
3292 09020023 premije osiguranja5.000 €2
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.179 €27
3239 09020021 ostale usluge2.678 €26
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3293 09020024 reprezentacija66 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227278 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231114 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323999 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.DV TRNORUŽICAMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132922.500 €3292
30. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.348 €55
30. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132341.680 €55
27. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295420 €3295
26. 3. 2026.DV TRNORUŽICAISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131217.546 €3121
24. 3. 2026.DV TRNORUŽICANAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.256 €3291
24. 3. 2026.DV TRNORUŽICAREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A2109013121175 €3121
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111157.376 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313224.655 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311115.661 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090131219.100 €55
12. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901321259 €55
9. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
6. 3. 2026.DV TRNORUŽICAPREHRANA 02/2026.A022109A210901322210.165 €3222
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.922 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.585 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132211.926 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.141 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236424 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224383 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227278 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231114 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323999 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
23. 2. 2026.DV TRNORUŽICANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
13. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPREHRANA 01/2026.A022109A21090132229.000 €3222
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111148.675 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313224.351 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311120.449 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090131218.700 €55
12. 2. 2026.DV TRNORUŽICAPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901321254 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAREF. ZA ZAMJENU OPREME U PLINSKOJ KOTLOVNICI-OKA022109A210901323267.432 €3232
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132367.068 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132325.310 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.585 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132211.926 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV TRNORUŽICAAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224383 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.