Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.150.110 € u 787 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade9.150.110 €787
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01201.478 €14
2024-02200.867 €11
2024-03227.903 €25
2024-04242.533 €28
2024-05249.307 €29
2024-06245.484 €15
2024-07226.089 €28
2024-08213.474 €26
2024-09274.751 €42
2024-10262.794 €25
2024-11282.166 €29
2024-12306.675 €41
2025-01283.701 €14
2025-02310.361 €25
2025-03303.449 €14
2025-04319.382 €28
2025-05319.977 €29
2025-06330.664 €11
2025-07317.714 €37
2025-08284.917 €11
2025-09318.907 €39
2025-10348.318 €33
2025-11291.120 €13
2025-12395.703 €42
2026-0113.122 €5
2026-02334.056 €24
2026-03352.316 €27
2026-04339.106 €37
2026-05315.746 €10
2026-06374.353 €37
2026-07337.386 €26
2026-08326.291 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad5.532.282 €32
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje937.591 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene645.118 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene570.363 €104
3222 09020008 materijal i sirovine390.617 €31
3235 09020017 zakupnine i najamnine248.304 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja153.751 €22
3223 09020009 energija124.323 €22
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna122.032 €17
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život114.140 €59
3234 09020016 komunalne usluge88.642 €24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi66.911 €28
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge22.498 €27
4221 09020036 uredska oprema i namještaj21.729 €4
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.859 €4
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje11.809 €28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.267 €27
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene10.822 €2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza10.398 €28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća9.348 €28
3239 09020021 ostale usluge8.630 €28
3292 09020023 premije osiguranja5.911 €2
3238 09020020 računalne usluge4.782 €28
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka4.579 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.871 €12
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.003 €28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.138 €28
3211 09020004 službena putovanja831 €28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja809 €28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora136 €11
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
21. 8. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA POPRAVAK LIMARIJEA022109A210901323210.100 €3232
18. 8. 2026.DV VEDRI DANIISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A21090131211.442 €3121
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.110 €3222
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A21090132358.010 €3235
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.796 €55
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132343.271 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111217.295 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313236.077 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311121.777 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312111.400 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212362 €55
7. 8. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA POPRAVAK DIMNJAKAA022109A21090132324.653 €3232
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132123.237 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.569 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236530 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224511 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227347 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239298 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
28. 7. 2026.DV VEDRI DANINAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A21090132911.117 €3291
27. 7. 2026.DV VEDRI DANIJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131215.449 €3121
24. 7. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS 2026-07/2026.A022109A2109013121549 €3121
20. 7. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.790 €3222
20. 7. 2026.DV VEDRI DANIZAKUPNINE SRPANJ 2026.A022109A21090132358.010 €3235
17. 7. 2026.DV VEDRI DANIMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.788 €55
17. 7. 2026.DV VEDRI DANIMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.575 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111217.659 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313235.808 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109012311121.828 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312111.300 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013212725 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.314 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.569 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236530 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224511 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231359 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227347 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239298 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.