Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 56064164023 · Poništi presjek

Isplaćeno 867.092 € u 943 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade867.092 €943
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard488.781 €235
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo368.544 €696
52 Pomoći iz drugih proračuna8.153 €11
11 Opći prihodi i primici1.614 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0135.253 €13
2024-0216.641 €31
2024-0335.119 €53
2024-0416.586 €27
2024-0522.948 €33
2024-0614.975 €33
2024-0712.723 €32
2024-086.632 €25
2024-0936.287 €25
2024-1043.085 €32
2024-1120.035 €29
2024-1230.767 €35
2025-0114.446 €11
2025-0219.887 €30
2025-0335.257 €51
2025-0430.907 €32
2025-0528.738 €34
2025-0622.735 €33
2025-0717.792 €31
2025-0815.316 €27
2025-0973.985 €30
2025-1054.252 €32
2025-1114.356 €12
2025-1252.893 €37
2026-014.035 €5
2026-0255.894 €51
2026-0326.655 €30
2026-0418.298 €7
2026-0521.747 €27
2026-0620.993 €32
2026-0723.227 €33
2026-0824.275 €29
2026-09351 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09040033 plaće za redovan rad178.730 €47
3223 09040008 energija154.242 €23
4241 09040038 knjige146.314 €6
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život81.383 €59
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja64.532 €15
3234 09040015 komunalne usluge30.224 €31
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje29.490 €47
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi29.356 €34
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.068 €88
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge15.402 €60
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično14.180 €27
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge13.495 €32
3222 09040007 materijal i sirovine12.339 €30
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene9.100 €9
3292 09040024 premije osiguranja7.417 €4
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.398 €30
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika7.222 €30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza6.485 €30
3235 09040016 zakupnine i najamnine4.800 €25
3211 09040001 službena putovanja4.791 €30
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.535 €9
3239 09040022 ostale usluge4.343 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.619 €2
3238 09040021 računalne usluge3.443 €30
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.280 €30
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.900 €1
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.700 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.614 €1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.588 €30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.062 €30
3293 09040025 reprezentacija765 €30
3433 09040029 zatezne kamate576 €30
3294 09040026 članarine i norme398 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi302 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329985 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323785 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322575 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343152 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323335 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329326 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343319 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329413 €55
5. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343410 €55
3. 2. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I I II RATAA024109A41090132926.101 €3292
30. 1. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLASUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237143 €3237
21. 1. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.A024109A4109013291558 €3291
14. 1. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132122.606 €3212
14. 1. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033111625 €55
14. 1. 2026.TRGOVAČKA ŠKOLA12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132103 €55
29. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA 12/2025.A024109A4109013235155 €3235
23. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGJA 11/2025.A024109A410901322310.000 €3223
22. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237163 €3237
19. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAREF. ZA SANACIJU OGRADE NA IGRALIŠTUA024109K41090132326.725 €3232
18. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLABOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331211.200 €3121
17. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.A024109A41090132911.396 €3291
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.083 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221892 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013222424 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213346 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224246 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211222 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231216 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239138 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236133 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238118 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323788 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329983 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322577 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343153 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323336 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329321 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343319 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329412 €55
16. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343412 €55
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLASISTEMATSKI PREGLEDI - REFUNDACIJAA024109A41090132367.097 €3236
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
15. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
11. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132123.054 €3212
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331115.631 €55
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132929 €55
10. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033212115 €55
9. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAZAKUPNINA ZA 11/2025.A024109A4109013235155 €3235
8. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLAENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A41090132234.600 €3223
8. 12. 2025.TRGOVAČKA ŠKOLA11/2025.-MJESEČNA RENTA KEKIĆ-REFUNDACIJAA024109A4109013299563 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.