Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 017 · OIB 56831241098 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.465 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 017 Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu | 2.465 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.185 € | 6 |
| 9999 Račun prethodne godine | 280 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 17010006 službena putovanja | 2.465 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026. | SPERANZA D.O.O. | TROŠKOVI HOTELSKOG SMJEŠTAJA, POREČ | A011117A111701 | 3211 | 255 € | 474/01/3 |
| 27. 11. 2025. | SPERANZA D.O.O. | AVIO KARTA ZG-DU-ZG | A011117A111701 | 3211 | 297 € | 2769/01/3 |
| 21. 11. 2025. | SPERANZA D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ VINKOVCI, 2 NOĆENJA | A011117A111701 | 3211 | 280 € | 2754/01/3 |
| 3. 12. 2024. | SPERANZA D.O.O. | HOTRLSKI SMJEŠTAJ OPATIJA | A011117A111701 | 3211 | 103 € | 3042/01/3 |
| 20. 11. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK HOTELSKOG SMJEŠTAJA DUBROVNIK | A011117A111701 | 3211 | 900 € | 2946/01/3 |
| 19. 11. 2024. | SPERANZA D.O.O. | TROŠAK ZRAKOPLOVNIH KARATA ZG-DU-ZG, 2 KOM | A011117A111701 | 3211 | 350 € | 2761/01/3 |
| 8. 1. 2024. | SPERANZA D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ RIJEKA 8.-9.11.2023., ZRINKA MAŽAR I ŽELJKA RUŽIĆ ABIČIĆ | 99999999999999 | 3211 | 280 € | 3059/01/3 |