Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.613.939 € u 792 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade9.613.939 €792
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01209.327 €12
2024-02222.225 €10
2024-03239.714 €22
2024-04239.444 €22
2024-05252.655 €27
2024-06256.136 €10
2024-07250.744 €30
2024-08222.521 €23
2024-09267.715 €41
2024-10260.558 €24
2024-11328.667 €31
2024-12340.524 €41
2025-01254.830 €11
2025-02327.446 €26
2025-03311.692 €15
2025-04326.980 €26
2025-05323.769 €30
2025-06364.593 €17
2025-07332.554 €42
2025-08313.852 €13
2025-09340.685 €41
2025-10426.367 €39
2025-11308.381 €12
2025-12459.527 €42
2026-014.455 €6
2026-02343.612 €26
2026-03357.512 €30
2026-04360.604 €41
2026-05329.211 €13
2026-06385.830 €41
2026-07330.947 €16
2026-08320.861 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad5.713.686 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje980.076 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene823.270 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene634.867 €92
3222 09020008 materijal i sirovine464.186 €31
3223 09020009 energija205.153 €26
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna156.778 €18
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja147.513 €21
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život106.519 €57
3234 09020016 komunalne usluge83.135 €24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi72.384 €27
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene42.125 €5
4221 09020036 uredska oprema i namještaj35.160 €6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge26.066 €27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.298 €5
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn13.521 €37
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje12.705 €27
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10.659 €27
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.612 €15
3225 09020011 sitni inventar i auto gume9.242 €3
3292 09020023 premije osiguranja8.207 €2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.183 €27
3239 09020021 ostale usluge6.944 €27
3295 09020026 pristojbe i naknade5.488 €10
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s2.846 €37
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3293 09020024 reprezentacija67 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132238.862 €55
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132227.380 €3222
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132345.412 €55
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443302 €55
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443285 €55
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342367 €55
14. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342360 €55
12. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111225.528 €55
12. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313236.927 €55
12. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311123.469 €55
12. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312112.300 €55
12. 8. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212269 €55
29. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA022109K21090142212.731 €4221
28. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODANAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291698 €3291
27. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.502 €3121
21. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443300 €55
21. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443284 €55
21. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342369 €55
21. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342361 €55
20. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322212.350 €3222
17. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132236.473 €55
17. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132344.258 €55
10. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111227.459 €55
10. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313236.937 €55
10. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109012311122.648 €55
10. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312112.400 €55
10. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013212464 €55
2. 7. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA ZAMJENU ROLETAA022109A21090132322.313 €3232
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.310 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.890 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236621 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224575 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227407 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231257 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239248 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A2109013121667 €3121
25. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 06/26A022109A2109013121600 €3121
24. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAREGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312137.100 €3121
24. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAISPLATA NAKN.NEISKORIŠTENI G.O. 06/26A022109A2109013121151 €3121
16. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA011209K12090536912.339 €3691
12. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443299 €55
12. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A2109015443283 €55
12. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A210901342370 €55
12. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA ZA 06/2026.A022109A210901342363 €55
11. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013111217.086 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.