Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 69780757045 · Poništi presjek

Isplaćeno 612.163 € u 701 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade612.163 €701
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo365.417 €612
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard241.632 €85
52 Pomoći iz drugih proračuna3.391 €2
11 Opći prihodi i primici1.723 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0119.515 €5
2024-028.390 €22
2024-0318.458 €42
2024-0422.424 €24
2024-0513.526 €23
2024-0611.662 €24
2024-0714.311 €25
2024-087.548 €21
2024-097.617 €21
2024-1077.341 €23
2024-1111.548 €23
2024-1215.475 €24
2025-013.311 €3
2025-029.714 €21
2025-0320.754 €40
2025-0422.869 €26
2025-0526.416 €26
2025-0614.523 €25
2025-0714.148 €23
2025-0810.001 €22
2025-0975.397 €23
2025-1016.205 €24
2025-117.193 €4
2025-1224.183 €23
2026-015.862 €4
2026-0230.114 €41
2026-0323.952 €23
2026-0417.655 €4
2026-0518.098 €24
2026-0615.799 €21
2026-0720.245 €26
2026-087.909 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija159.921 €29
4241 09040038 knjige139.962 €5
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život79.665 €31
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja61.524 €19
3234 09040015 komunalne usluge32.751 €32
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi25.598 €31
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.086 €39
3236 09040018 zdravstvene i veterinarske usluge10.712 €32
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.385 €20
3213 09010046 stručno usavršavanje zaposlenika8.399 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.342 €30
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza7.314 €30
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge6.579 €54
3239 09040022 ostale usluge6.398 €31
4221 09040046 uredska oprema i namještaj5.502 €3
3211 09040001 službena putovanja5.496 €30
3292 09040024 premije osiguranja4.788 €4
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu4.360 €3
3238 09040021 računalne usluge3.883 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.391 €2
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.566 €30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.784 €30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.628 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.622 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.199 €30
4227 09040052 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.000 €1
3293 09040025 reprezentacija871 €30
3433 09040029 zatezne kamate648 €30
3294 09040026 članarine i norme447 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi342 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.260 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.036 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213406 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224284 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211262 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231249 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239167 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236151 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238132 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299114 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323799 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322587 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343160 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323341 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329330 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343322 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329415 €55
31. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343412 €55
14. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.657 €27311
14. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812531 €3812
13. 8. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132121.294 €3212
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132324.500 €3232
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.260 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.036 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213406 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224284 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211262 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231249 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239167 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236151 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238132 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299114 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323799 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322587 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343160 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323341 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329330 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343322 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329415 €55
30. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343412 €55
29. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132232.522 €3223
24. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292854 €3292
23. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A4109013291838 €3291
15. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132122.889 €3212
10. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132233.198 €3223
10. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A4109013291838 €3291
6. 7. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINASUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237180 €3237
30. 6. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.315 €55
30. 6. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.086 €55
30. 6. 2026.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213426 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.