Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.548.964 € u 845 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade10.548.964 €845
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01180.347 €10
2024-02186.047 €9
2024-03215.624 €23
2024-04211.662 €21
2024-05242.554 €28
2024-06263.239 €13
2024-07244.688 €28
2024-08214.151 €24
2024-09271.393 €40
2024-10264.621 €23
2024-11264.604 €27
2024-12302.044 €41
2025-01230.766 €8
2025-02281.989 €23
2025-03319.870 €13
2025-04297.430 €26
2025-05300.295 €29
2025-06336.396 €11
2025-07342.963 €40
2025-08310.182 €13
2025-09364.217 €47
2025-10495.956 €38
2025-11416.508 €13
2025-12598.978 €57
2026-018.776 €4
2026-02461.328 €26
2026-03479.485 €32
2026-04484.956 €57
2026-05448.529 €11
2026-06563.490 €60
2026-07493.363 €41
2026-08452.516 €9
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.653.161 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.132.342 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene678.509 €90
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene524.194 €31
3222 09020008 materijal i sirovine424.591 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja232.270 €33
3223 09020009 energija210.385 €22
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna175.549 €33
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život132.498 €59
3234 09020016 komunalne usluge84.458 €24
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene73.237 €15
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi72.460 €39
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi45.092 €6
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge26.899 €38
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje13.134 €39
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično12.696 €19
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10.721 €39
4221 09020036 uredska oprema i namještaj9.284 €5
3295 09020026 pristojbe i naknade6.564 €10
3238 09020020 računalne usluge5.772 €34
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika5.611 €13
3239 09020021 ostale usluge4.861 €29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.749 €32
3225 09020011 sitni inventar i auto gume3.889 €4
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.417 €34
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.585 €34
3211 09020004 službena putovanja999 €34
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja972 €34
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 6. 2026.DV UTRINAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.DV UTRINAMT 05-2026A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.DV UTRINAMT 05-2026A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.DV UTRINAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.DV UTRINAMT 05-2026A022109A210901323327 €55
5. 6. 2026.DV UTRINAMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55
2. 6. 2026.DV UTRINAREF. ZA UKLANJANJE STABALA NAKON OLUJEA011209K12090536912.250 €3691
2. 6. 2026.DV UTRINAREF. ZA POSTAVA PANELNE OGRADEA022109A21090132321.950 €3232
2. 6. 2026.DV UTRINAREF. ZA UGRADNJU OGRADE I VRATAA011209K12090536911.340 €3691
2. 6. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE TELEFONAA011209K1209053691935 €3691
26. 5. 2026.DV UTRINANAKNADE ZA NEISK.G.O.DV-05/26A022109A2109013121482 €3121
21. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA REDOVNI SERVIS DIZALICE TOPLINEA011209K12090536919.906 €3691
13. 5. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013111319.460 €55
13. 5. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901313254.421 €55
13. 5. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109012311121.964 €55
13. 5. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901312117.400 €55
13. 5. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A21090132121.623 €55
11. 5. 2026.DV UTRINAPREHRANA 04/2026.A022109A210901322219.070 €3222
8. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALEA022109A21090132321.775 €3232
8. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE I TEH.ZAŠTITEA022109A21090132321.656 €3232
8. 5. 2026.DV UTRINAREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA022109K2109014221771 €4221
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132326.195 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132124.321 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132323.540 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.248 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132211.284 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224447 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236347 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224256 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236251 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227227 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239198 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227164 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231148 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
29. 4. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.DV UTRINAUSKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.135 €3121
23. 4. 2026.DV UTRINAISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132911.106 €3291
22. 4. 2026.DV UTRINAISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.DV UTRINAISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131213.262 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.