Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 12.490.412 € u 747 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade12.490.412 €747
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01278.516 €12
2024-02289.754 €9
2024-03311.388 €23
2024-04322.386 €27
2024-05338.910 €27
2024-06341.618 €11
2024-07303.208 €28
2024-08300.465 €24
2024-09384.707 €43
2024-10345.024 €23
2024-11366.255 €27
2024-12433.790 €41
2025-01341.913 €10
2025-02406.255 €23
2025-03409.702 €13
2025-04441.562 €35
2025-05429.267 €29
2025-06460.148 €10
2025-07423.316 €36
2025-08385.764 €10
2025-09427.444 €38
2025-10452.056 €29
2025-11408.607 €12
2025-12562.109 €40
2026-012.980 €2
2026-02479.863 €21
2026-03478.768 €26
2026-04483.621 €36
2026-05432.393 €8
2026-06548.817 €39
2026-07465.096 €26
2026-08434.711 €9
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad7.910.252 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.418.703 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene914.519 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene767.459 €92
3222 09020008 materijal i sirovine604.465 €31
3223 09020009 energija160.584 €22
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja145.799 €14
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život136.831 €60
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi106.950 €29
3234 09020016 komunalne usluge104.225 €24
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna45.875 €9
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge44.833 €29
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene34.055 €5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje18.990 €29
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća16.886 €29
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi12.233 €4
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.675 €25
3292 09020023 premije osiguranja8.117 €2
3239 09020021 ostale usluge5.952 €29
3238 09020020 računalne usluge4.947 €29
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.937 €29
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn4.399 €17
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.072 €29
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.179 €29
3211 09020004 službena putovanja860 €29
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja837 €29
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora161 €17
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111305.746 €55
14. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313254.821 €55
14. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311132.652 €55
14. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312115.600 €55
14. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013212602 €55
10. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZPREHRANA 03/2026.A022109A210901322221.916 €3222
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132124.321 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.960 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224788 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236723 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227473 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239198 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231165 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPOLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132924.057 €3292
30. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132239.631 €55
30. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132345.696 €55
26. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A2109013121664 €3121
24. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZREGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A21090131211.400 €3121
24. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZNAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291977 €3291
12. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013111311.140 €55
12. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆE DV--02/2026.A022109A210901313255.069 €55
12. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆE DV--02/2026.A022109A2109012311129.770 €55
12. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆE DV--02/2026.A022109A210901312115.800 €55
12. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013212613 €55
6. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZPREHRANA 02/2026.A022109A210901322220.665 €3222
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322310.801 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132124.252 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132213.960 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.598 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224788 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236723 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227473 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231165 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
27. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131218.390 €3121
13. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZPREHRANA 01/2026.A022109A210901322217.200 €3222
12. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111314.163 €55
12. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313256.559 €55
12. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311133.297 €55
12. 2. 2026.DV GRIGOR VITEZPLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312115.900 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.