Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 79532938998 · Poništi presjek

Isplaćeno 8.216.554 € u 738 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade8.216.554 €738
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01184.644 €10
2024-02195.265 €8
2024-03200.260 €22
2024-04207.462 €23
2024-05219.366 €23
2024-06240.237 €10
2024-07207.488 €24
2024-08208.208 €23
2024-09256.485 €40
2024-10240.628 €24
2024-11264.566 €30
2024-12302.225 €44
2025-01235.288 €13
2025-02274.831 €23
2025-03269.936 €16
2025-04269.864 €22
2025-05298.065 €30
2025-06302.667 €12
2025-07296.405 €40
2025-08265.412 €12
2025-09284.285 €39
2025-10294.351 €31
2025-11258.926 €11
2025-12362.898 €39
2026-011.293 €4
2026-02292.323 €23
2026-03307.941 €29
2026-04298.721 €38
2026-05283.684 €10
2026-06331.493 €39
2026-07283.959 €15
2026-08277.377 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad5.425.826 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje874.222 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene520.018 €88
3222 09020008 materijal i sirovine403.792 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene347.528 €31
3223 09020009 energija114.682 €25
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja113.596 €16
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život85.937 €58
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna81.121 €13
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi56.300 €27
3234 09020016 komunalne usluge53.631 €25
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge22.309 €27
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.498 €5
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene17.261 €3
4221 09020038 uredska oprema i namještaj10.287 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.891 €27
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn9.375 €22
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.083 €20
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća9.067 €27
3292 09020023 premije osiguranja6.035 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.475 €27
3238 09020020 računalne usluge4.616 €27
3239 09020021 ostale usluge4.166 €27
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.021 €10
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.934 €27
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.724 €21
3299 09020028 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.327 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.094 €27
3211 09020004 službena putovanja803 €27
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja781 €27
3295 09020026 pristojbe i naknade88 €1
3293 09020024 reprezentacija67 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013238165 €55
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013239149 €55
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901343169 €55
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323740 €55
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901321129 €55
5. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323328 €55
4. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPREHRANA ZA 11/25.A022109A210901322213.610 €3222
4. 12. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPOKLON DJECI ZA SV.NIKOLU 2025.A022109A21090131218.120 €3121
25. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆUPRAVNA VIJEĆA ZA LISTOPAD 2025.A022109A2109013291904 €3291
21. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆUSKRS 2025.- STUDENI 2025.A022109A2109013121389 €3121
13. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443288 €55
13. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A210901342381 €55
12. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A2109013111190.072 €55
12. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A210901313229.734 €55
12. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A210901312110.200 €55
12. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A210901231119.056 €55
12. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025.A022109A2109013212429 €55
7. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPREHRANA 10/25.A022109A210901322217.620 €3222
7. 11. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆUSKRS 2025.-LISTOPAD 25.A022109A2109013121153 €3121
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132326.132 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132122.762 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132212.159 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132341.079 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013236523 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013224441 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013227330 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231196 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013239149 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A2109013223138 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323328 €55
13. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111182.085 €55
13. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313229.303 €55
13. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311113.171 €55
13. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312110.100 €55
13. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013212418 €55
9. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443287 €55
9. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆLEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342382 €55
7. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆPREHRANA 09/2025.A022109A210901322215.810 €3222
6. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆUSKRS 2025.- RUJAN 2025.A022109A2109013121359 €3121
2. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132231.762 €55
2. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132341.725 €55
1. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆFISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆFIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆFIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆDODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132324.545 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.