Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 81468897500 · Poništi presjek

Isplaćeno 11.183.680 € u 793 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade11.183.680 €793
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01233.115 €11
2024-02243.897 €10
2024-03257.749 €22
2024-04250.342 €22
2024-05305.023 €25
2024-06302.230 €11
2024-07287.358 €28
2024-08268.316 €24
2024-09334.728 €41
2024-10310.234 €23
2024-11357.221 €27
2024-12400.458 €41
2025-01293.621 €13
2025-02368.671 €24
2025-03375.123 €15
2025-04419.992 €26
2025-05400.830 €31
2025-06406.618 €14
2025-07376.395 €39
2025-08346.988 €13
2025-09372.442 €40
2025-10388.875 €32
2025-11355.498 €14
2025-12517.748 €43
2026-0125.877 €8
2026-02392.188 €23
2026-03432.282 €33
2026-04406.384 €40
2026-05373.998 €10
2026-06534.297 €44
2026-07481.150 €34
2026-08364.032 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad6.428.479 €31
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.062.520 €31
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene733.962 €31
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene694.657 €98
3222 09020008 materijal i sirovine630.676 €31
3235 09020017 zakupnine i najamnine484.374 €31
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja254.134 €25
3223 09020009 energija201.225 €21
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna180.379 €15
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život138.422 €59
3234 09020016 komunalne usluge93.793 €24
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi86.432 €28
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene36.379 €4
4221 09020038 uredska oprema i namještaj35.554 €3
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge28.680 €28
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.849 €5
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.250 €28
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća11.463 €28
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.613 €24
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.961 €28
3295 09020026 pristojbe i naknade5.204 €8
3238 09020020 računalne usluge4.782 €28
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika4.551 €11
3239 09020021 ostale usluge4.315 €28
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn4.146 €15
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.000 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.003 €28
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge1.138 €28
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s1.034 €15
3211 09020004 službena putovanja831 €28
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja809 €28
3293 09020024 reprezentacija65 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 3. 2026.DV TRAVNOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901312113.700 €55
12. 3. 2026.DV TRAVNOPLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090132121.236 €55
10. 3. 2026.DV TRAVNOREF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODAA022109A21090132328.076 €3232
10. 3. 2026.DV TRAVNOREF. ZA SANACIJU KUHINJSKOG ODVODA-DODATNI RADOVIA022109A21090132325.205 €3232
9. 3. 2026.DV TRAVNOZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901323515.691 €3235
9. 3. 2026.DV TRAVNOPOV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
9. 3. 2026.DV TRAVNOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443279 €55
9. 3. 2026.DV TRAVNOLEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342366 €55
6. 3. 2026.DV TRAVNOPREHRANA 02/2026.A022109A210901322222.935 €3222
4. 3. 2026.DV TRAVNOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322314.842 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.352 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132213.318 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOMAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.912 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224660 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236650 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227426 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231206 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
19. 2. 2026.DV TRAVNOLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443278 €55
19. 2. 2026.DV TRAVNOLEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342367 €55
16. 2. 2026.DV TRAVNOZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A210901323515.691 €3235
13. 2. 2026.DV TRAVNOPREHRANA 01/2026.A022109A210901322217.600 €3222
12. 2. 2026.DV TRAVNOPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111244.340 €55
12. 2. 2026.DV TRAVNOPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313240.925 €55
12. 2. 2026.DV TRAVNOPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311129.244 €55
12. 2. 2026.DV TRAVNOPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312113.700 €55
12. 2. 2026.DV TRAVNOPLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132121.236 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323610.918 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132329.145 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.429 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132213.318 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224660 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227426 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231206 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239149 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.DV TRAVNOAKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55
29. 1. 2026.DV TRAVNOPOV.SRED.ZA NEIS.KV.INVALD. 11/25.A022109A2109013295388 €3295
23. 1. 2026.DV TRAVNOISP POM, SMRT, OTPR, ROĐ DJET 01/2026.A022109A21090131215.964 €3121
22. 1. 2026.DV TRAVNOBOŽIĆNICA 2025.A022109A21090131211.769 €3121
21. 1. 2026.DV TRAVNOISP POM ČL 56 I 60 KU SIJEČANJ 2026.A022109A21090131211.000 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.