Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.211.203 € u 863 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.211.203 €863
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0130.110 €9
2024-0219.117 €30
2024-0335.131 €50
2024-0418.795 €24
2024-0522.933 €29
2024-0621.933 €28
2024-0720.569 €29
2024-0814.487 €22
2024-0910.520 €22
2024-1073.880 €31
2024-1127.159 €28
2024-1264.981 €29
2025-0115.783 €7
2025-0223.791 €27
2025-0345.122 €48
2025-0435.533 €28
2025-0531.712 €28
2025-0657.710 €31
2025-0729.055 €27
2025-0829.578 €26
2025-0934.022 €28
2025-1098.786 €33
2025-1119.769 €7
2025-1281.704 €35
2026-019.722 €8
2026-0266.434 €46
2026-0359.722 €33
2026-0431.382 €6
2026-0535.992 €26
2026-0667.262 €28
2026-0748.486 €32
2026-0828.824 €27
2026-091.199 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija322.437 €30
3111 09040033 plaće za redovan rad172.543 €31
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život143.292 €59
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja117.286 €18
4241 09040038 knjige104.343 €6
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi65.608 €33
3299 09012058 ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.027 €52
3234 09040015 komunalne usluge36.228 €32
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.469 €31
4231 09040076 prijevozna sredstva u cestovnom prometu24.640 €1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi16.263 €11
3222 09040007 materijal i sirovine15.705 €30
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično13.704 €24
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge13.053 €60
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge11.895 €31
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene9.400 €10
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika9.296 €30
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.025 €30
3292 09040024 premije osiguranja8.204 €4
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza7.911 €30
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš7.797 €3
3211 09040001 službena putovanja6.143 €30
3239 09040022 ostale usluge5.300 €30
3238 09040021 računalne usluge4.196 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode3.889 €2
4221 09040050 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.773 €30
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.931 €30
3812 09040052 tekuće donacije u naravi1.703 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode1.358 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.292 €30
3293 09040025 reprezentacija935 €30
3433 09040029 zatezne kamate706 €30
3294 09040026 članarine i norme479 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi372 €30

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.199 €3722
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.466 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.204 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222645 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213472 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224330 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211305 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231289 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239194 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236176 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238153 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299132 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013237115 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013225101 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343170 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323347 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329334 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343326 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329417 €55
31. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343414 €55
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF ZA CATERING,ZAG SMOTRA 23.5.2026.A024109A41090232994.350 €3299
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.915 €27311
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEBESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812614 €3812
14. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF ZA CATERING,STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAG, 29.4.2026,ETNOGRAFSKI MUZEJA024109A4109023299250 €3299
13. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132125.172 €3212
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331119.022 €55
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.489 €55
12. 8. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEPUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212223 €55
31. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF.MANIFESTACIJA DOJDI OSMAŠA024109A41090232992.590 €3299
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132325.400 €3232
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.466 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222645 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213472 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224330 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211305 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231289 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239194 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236176 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238153 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299132 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013237115 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013225101 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343170 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323347 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329334 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343326 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329417 €55
30. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343414 €55
29. 7. 2026.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132237.391 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.