Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 93973093488 · Poništi presjek

Isplaćeno 493.919 € u 687 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade493.919 €687
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0121.219 €4
2024-0214.024 €24
2024-0315.794 €41
2024-0413.122 €21
2024-0513.118 €21
2024-0613.727 €21
2024-074.089 €21
2024-0813.632 €21
2024-0912.529 €21
2024-1019.952 €21
2024-1114.170 €24
2024-1229.711 €22
2025-0112.467 €3
2025-0213.876 €22
2025-0314.385 €40
2025-0419.736 €25
2025-0526.865 €23
2025-0618.389 €24
2025-073.447 €20
2025-082.532 €19
2025-0910.407 €22
2025-1019.101 €23
2025-1114.437 €22
2025-1213.930 €22
2026-0112.444 €4
2026-0215.284 €41
2026-0314.964 €24
2026-0432.023 €4
2026-0514.662 €21
2026-0611.313 €20
2026-0734.525 €26
2026-084.044 €20
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine234.220 €25
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja86.245 €20
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život67.187 €31
4227 09040047 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene33.905 €3
3223 09040008 energija18.514 €1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično8.010 €19
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.582 €33
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge6.754 €34
3234 09040015 komunalne usluge6.096 €31
4221 09040050 uredska oprema i namještaj4.106 €2
3292 09040024 premije osiguranja2.693 €5
3111 09040040 plaće za redovan rad2.261 €4
3693 09010120 tekući prijenosi između prorač. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - sš2.155 €6
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge2.067 €32
3225 09040011 sitni inventar i auto gume1.968 €32
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika1.623 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.610 €31
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza1.415 €31
3211 09040001 službena putovanja1.074 €31
3239 09040022 ostale usluge943 €31
4241 09040048 knjige763 €2
3238 09040021 računalne usluge752 €31
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja579 €31
3132 09040041 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje373 €4
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa343 €31
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja234 €31
3293 09040025 reprezentacija172 €31
3433 09040029 zatezne kamate124 €31
3294 09040026 članarine i norme88 €31
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi64 €31

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321154 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323152 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329936 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323931 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323830 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323628 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323724 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322516 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323313 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343111 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329311 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134334 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132943 €55
30. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134342 €55
15. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆSMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A41090132228.362 €3222
12. 6. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.020 €3212
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142212.500 €4227
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234232 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221191 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321375 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322452 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321148 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323146 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323931 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323628 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323824 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329918 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323718 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322516 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343111 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132337 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132935 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134334 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132943 €55
29. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134342 €55
12. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.403 €3212
11. 5. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆSMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A41090132228.947 €3222
14. 4. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆREF. ZA STRUČNI NDZOR ZA SANACIJU PROČELJAA024109K41090132329.375 €3232
14. 4. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132228.947 €3222
14. 4. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆPRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.113 €3212
3. 4. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆREF. ZA UREĐENJE ELEKTROENERG.PRIKLJUČKAA024109A410901323211.587 €3232
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234232 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221191 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321375 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322452 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321148 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323146 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323931 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323628 €55
31. 3. 2026.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323824 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.