Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 96726537623 · Poništi presjek

Isplaćeno 829.000 € u 783 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade829.000 €783
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo515.499 €643
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard287.819 €127
52 Pomoći iz drugih proračuna25.485 €11
11 Opći prihodi i primici197 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0126.784 €7
2024-0211.086 €26
2024-0335.741 €48
2024-0417.966 €24
2024-0524.097 €27
2024-0616.238 €26
2024-0717.683 €25
2024-0811.510 €22
2024-0938.240 €24
2024-1035.749 €28
2024-1115.349 €26
2024-1244.992 €27
2025-015.085 €5
2025-0237.980 €27
2025-0331.775 €44
2025-0426.926 €28
2025-0523.288 €27
2025-0637.763 €30
2025-0715.977 €26
2025-0817.620 €22
2025-0968.297 €26
2025-1033.593 €26
2025-119.941 €4
2025-1241.676 €26
2026-015.494 €5
2026-0231.922 €43
2026-0332.661 €25
2026-0418.940 €5
2026-0523.189 €26
2026-0620.847 €25
2026-0740.276 €30
2026-086.171 €22
2026-094.145 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040008 energija278.056 €31
3212 09040002 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život124.482 €31
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja106.479 €22
4241 09040038 knjige100.903 €6
3221 09040005 uredski materijal i ostali materijalni rashodi38.708 €35
3234 09040015 komunalne usluge28.762 €30
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi25.363 €9
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge16.336 €33
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično15.360 €25
3222 09040007 materijal i sirovine13.103 €30
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.914 €33
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge9.231 €54
3213 09010050 stručno usavršavanje zaposlenika7.719 €31
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.674 €30
3292 09040024 premije osiguranja7.036 €4
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza6.734 €30
3211 09040001 službena putovanja5.021 €30
3239 09040022 ostale usluge4.506 €30
3111 09040039 plaće za redovan rad4.325 €20
3238 09040021 računalne usluge3.572 €30
4221 09040050 uredska oprema i namještaj2.520 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume2.368 €30
3721 09040032 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.020 €2
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.646 €30
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja1.099 €30
3293 09040025 reprezentacija798 €30
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje714 €20
3433 09040029 zatezne kamate596 €30
3294 09040026 članarine i norme415 €30
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi315 €30
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode121 €2
3812 09040052 tekuće donacije u naravi55 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode49 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337224.145 €3722
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.149 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221944 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222492 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213370 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224258 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211239 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231227 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239152 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236138 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238120 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299103 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323790 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322580 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343155 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323337 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329327 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343320 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329414 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343411 €55
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T1209152731152 €27311
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T410905381217 €3812
13. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132121.576 €3212
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAUSL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132324.000 €3232
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.149 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221944 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222492 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213370 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224258 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211239 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231227 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239152 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236138 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238120 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299103 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323790 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322580 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343155 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323337 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329327 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343320 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329414 €55
30. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343411 €55
29. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132234.304 €3223
28. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAREF. ZA IZRADU PR.DOK. KRAJOBRAZA UREĐENJE POVRŠINE I SP.TERENAA024109K410901323211.250 €3232
24. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A41090132921.292 €3292
24. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLANATJECANJA WORLDSKILLS CROATIAA024109A4109023299162 €3299
23. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A41090132911.675 €3291
15. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132124.216 €3212
10. 7. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132234.622 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.