| 29. 1. 2026. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA BR. 40 | 99999999999999 | 3233 | 885 € | 3893/V001/10001 |
| 29. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNA KARTA ZET-A SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE | A011118A111801 | 3212 | 38 € | 1056-0005120410-1 |
| 28. 1. 2026. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA RAZNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA | 99999999999999 | 3293 | 26 € | 2225/17/1 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 3238 | 24.000 € | 595-P1-300 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 4262 | 22.000 € | 595-P1-300 |
| 27. 1. 2026. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA SUSTAVA PREMA UGOVORU | 99999999999999 | 4221 | 5.375 € | 595-P1-300 |
| 21. 1. 2026. | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O. | CRTIFIKAT ZA UDALJENI POTPIS, INTEGRACIJA EPOTPISA I EPOTPIS | 99999999999999 | 3238 | 7.162 € | 18471/1/1 |
| 21. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PRETPLATNE KARTE | 99999999999999 | 3212 | 4 € | 602-0005120410-1 |
| 21. 1. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PRETPLATNE KARTE | 99999999999999 | 3241 | 4 € | 603-0005120410-1 |
| 9. 1. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AGM | PRETPLATA NA SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA ZA 2026. GODINU | 99999999999999 | 3221 | 372 € | 559-1-1 |
| 31. 12. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG AUDIO VIDEO SUSTAVA ZA SNIMANJE SJEDNICA GSGZ | A011118A111805 | 3238 | 170.068 € | 574-P1-300 |
| 31. 12. 2025. | APIS IT D.O.O. | PODRŠKA PROVEDBI IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 19.10.2025. | A011118A111807 | 3238 | 12.478 € | 1564-1-1 |
| 31. 12. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG AUDIO VIDEO SUSTAVA ZA SNIMANJE SJEDNICA GSGZ | A011118A111805 | 4123 | 10.625 € | 574-P1-300 |
| 31. 12. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | NAJAM VIDEO OPREME I TEHNIČKA PODRŠKA 16. I 17.12.2025.-SJEDNICA GSGZ | A011118A111805 | 3232 | 6.390 € | 593-P1-300 |
| 31. 12. 2025. | COMBIS D.O.O. | PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 11/2025. | A011118A111805 | 3232 | 3.943 € | 501/ADBS0.0/1190 |
| 31. 12. 2025. | KUNA ZLATICA DOO USLUGE | IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | A011118A111806 | 3237 | 2.500 € | 74-01-1 |
| 31. 12. 2025. | DARVEL DOO | NABAVA ROKOVNIKA | A011118A111802 | 3233 | 1.551 € | 271 |
| 31. 12. 2025. | INŽENJERSKI BIRO D.D. | PRETPLATA ZA 2026. | A011118A111801 | 3221 | 1.493 € | 86-22-25 |
| 31. 12. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO RAČUNU - TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 39 | A011118A111802 | 3233 | 1.103 € | 3607/V001/10001 (int.b |
| 31. 12. 2025. | BAN TOURS DOO | USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 19.12.-22.12.2025. ŠANGAJ | A011218A121801 | 3211 | 990 € | 13246-1BR-1 |
| 31. 12. 2025. | TERINA DOO | NABAVA PRALINA | A011118A111802 | 3233 | 960 € | 9/01/251 |
| 31. 12. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA ZA 6. SJEDNICU GSGZ | A011118A111801 | 3237 | 800 € | 27-01-11 |
| 31. 12. 2025. | SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE | USLUGA PREVOĐENJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA - 11.11.2025. | A011118A111801 | 3237 | 800 € | 24-01-11 |
| 31. 12. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | PRETPLATA NA NARODNE NOVINE ZA 2026. | A011118A111801 | 3221 | 470 € | 0149006-50001054 |
| 31. 12. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 38 | A011118A111802 | 3233 | 468 € | 3551/V001/10001 (int.b |
| 31. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA | A011118A111802 | 3293 | 432 € | 2172/17/1 |
| 31. 12. 2025. | DARVEL DOO | NABAVA NOTE BOOKA | A011118A111802 | 3233 | 275 € | 281 |
| 31. 12. 2025. | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | PRETPLATA NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE ZA 2026. | A011118A111801 | 3221 | 235 € | 9903-P1-1 |
| 31. 12. 2025. | APIS IT D.O.O. | RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA | A011118A111805 | 3238 | 190 € | 1825-1-1 |
| 31. 12. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | PO RAČUNU - SISTEMATSKI PREGLED | A011118A111801 | 3236 | 141 € | 18634/11/1 |
| 30. 12. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ADVENTSKI ARANŽMANI | A011118A111802 | 3233 | 788 € | 103250365 |
| 30. 12. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU - NABAVA BUKETA II KLASE ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE | A011118A111802 | 3233 | 35 € | 103250380 |
| 30. 12. 2025. | KONZUM PLUS DOO | PO RAČUNU - ISKORIŠTENE POKLON KARTICE - LISTOPAD 2025. | A011118A111801 | 3121 | 29 € | 2210/29015/5 |
| 30. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA VOĆA | A011118A111802 | 3293 | 14 € | 2171/17/1 |
| 30. 12. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 13,50% ZA ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA LISTOPAD 2025. | A011118A111801 | 3121 | 4 € | 2210-29015-5 |
| 29. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 12/2025. | A011118A111801 | 3212 | 1.675 € | 120410-025-17045 |
| 29. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZET-A GRADSKIH ZASTUPNIKA ZA 12/2025. | A011118A111802 | 3241 | 885 € | 120410-025-17050 |
| 24. 12. 2025. | BAN TOURS DOO | PO RAČUNU - USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA - ZRAKOPLOVNE KARTE | A011218A121801 | 3211 | 2.314 € | 12048 1BR 1 2025 |
| 24. 12. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PO UGOVORU - TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 37 | A011118A111802 | 3233 | 1.509 € | 3457/V001/10001 (int.b |
| 24. 12. 2025. | ORGANIZATOR D.O.O. | PO RAČUNU - SAVJETOVANJE: NOVOSTI U UPRAVNOM PRAVU I ZBORNIK-BAN, ŠTEFOK ANĐELKOVIĆ | A011118A111801 | 3213 | 420 € | 1102/001/1 |
| 24. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA | A011118A111802 | 3293 | 262 € | 1988/17/1 |
| 24. 12. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | PO RAČUNU - BUKETI CVIJEĆA I ARANŽMANI CVIJEĆA - SVEČANOST DODJELE NAGRADE LUKA RITZ 14.11.25. | A011118A111803 | 3233 | 200 € | 103250354 |
| 19. 12. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | PO RAČUNU - NAJAM VIDEO OPREME I TEHNIČKA PODRŠKA ZA SJEDNICU GSGZ 11.11.2025. | A011118A111805 | 3232 | 3.195 € | 518-P1-300 |
| 19. 12. 2025. | KREATIVNI TISAK D.O.O. ZA TISKANJE I TRGOVINU | USLUGE TISKANJA ZA POTREBE GSGZ | A011118A111802 | 3233 | 2.071 € | 1439/02/1 |
| 19. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE 11/2025 - DJELATNICI | A011118A111801 | 3212 | 1.636 € | 120410-025-16007 |
| 19. 12. 2025. | AUDIO VIDEO CONSULTING DOO | PO RAČUN - NAJAM VIDEO OPREME I TEHNIČKA PODRŠKA ZA SVEČANOST DODJELE NAGRADE LUKA RITZ 14.11. | A011118A111805 | 3232 | 1.040 € | 520-P1-300 |
| 19. 12. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRETPLATNE KARTE ZA 11/2025 | A011118A111802 | 3241 | 847 € | 120410-025-16012 |
| 17. 12. 2025. | DOMATO LD DOO | PO RAČUN - NABAVA KEMIJSKIH OLOVAKA ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | A011118A111802 | 3233 | 244 € | 151/VP1/1 |
| 15. 12. 2025. | FAVORY DOO ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA | PO RAČUNU - USLUGA CATERINGA 14.11.25. - DODJELA NAGRADE LUKA RITZ | A011118A111802 | 3293 | 2.997 € | 458-1-1 |
| 15. 12. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | RAZNA PIĆA ZA POTREBE GSGZ | A011118A111802 | 3293 | 451 € | 1854/17/1 |