Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 111 · konto 3227 · OIB 63303576952 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.758 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju | 2.758 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 2.758 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.758 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 29. 6. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | DV DUGA | MT 05-2026 | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026. | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | DV DUGA | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3227 | 394 € | 55 |