Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.213.712 € u 228 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju3.213.712 €228
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici3.213.712 €228
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-018.776 €4
2026-02434.799 €25
2026-03455.413 €30
2026-04459.025 €56
2026-05416.658 €9
2026-06528.798 €56
2026-07472.099 €40
2026-08438.144 €8
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad2.241.592 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje382.101 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene207.095 €23
3222 09020008 materijal i sirovine119.877 €7
3223 09020009 energija71.588 €5
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja47.090 €12
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život40.141 €14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi24.724 €14
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene21.899 €5
3234 09020016 komunalne usluge20.348 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge13.548 €14
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.921 €14
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.906 €3
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.737 €14
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika2.650 €5
3295 09020026 pristojbe i naknade2.328 €2
3238 09020020 računalne usluge1.980 €12
3239 09020021 ostale usluge1.389 €7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj1.217 €2
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.033 €7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa828 €12
3225 09020011 sitni inventar i autogume593 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge468 €12
3211 09020004 službena putovanja336 €12
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja324 €12

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
18. 8. 2026.DV UTRINAISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A2109013121832 €3121
14. 8. 2026.DV UTRINAPREHRANA 07/2026.A022109A210901322210.230 €3222
14. 8. 2026.DV UTRINAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132239.309 €55
14. 8. 2026.DV UTRINAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132345.184 €55
12. 8. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111338.134 €55
12. 8. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313255.872 €55
12. 8. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312117.500 €55
12. 8. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132121.083 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132326.195 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132124.244 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A21090132323.540 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.248 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A21090132211.284 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224447 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236347 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A2109013224256 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A2109013236251 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227227 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239198 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A2109013227164 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231148 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 07./2026.-SV KLARAA022109A210901323327 €55
30. 7. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 7. 2026.DV UTRINAREF. ZA NABAVU SAMOHODNE KOSILICEA022109K2109014227821 €4227
28. 7. 2026.DV UTRINANAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291693 €3291
27. 7. 2026.DV UTRINAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.237 €3121
27. 7. 2026.DV UTRINAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 07/26A022109A2109013121664 €3121
24. 7. 2026.DV UTRINAREGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.A022109A2109013121846 €3121
24. 7. 2026.DV UTRINAUSKRS 2026.-SRPANJ 2026.A022109A2109013121650 €3121
20. 7. 2026.DV UTRINAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322215.440 €3222
17. 7. 2026.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A210901323210.775 €3232
17. 7. 2026.DV UTRINAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A210901322310.102 €55
17. 7. 2026.DV UTRINAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132345.084 €55
17. 7. 2026.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE VATRODOJAVE-II. DIOA022109A2109013232479 €3232
10. 7. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111329.073 €55
10. 7. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313255.875 €55
10. 7. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312117.600 €55
10. 7. 2026.DV UTRINAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132121.494 €55
29. 6. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132124.283 €55
29. 6. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.248 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.