Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 94870424008 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.130.044 € u 183 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.130.044 €183
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.130.044 €183
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-013.626 €5
2026-02295.014 €23
2026-03319.073 €29
2026-04308.255 €38
2026-05276.769 €11
2026-06324.179 €37
2026-07331.660 €30
2026-08271.468 €10
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.453.268 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje247.402 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene166.817 €25
3222 09020008 materijal i sirovine96.620 €7
3223 09020009 energija36.748 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.872 €14
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja21.240 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.983 €7
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge11.794 €7
3234 09020016 komunalne usluge11.635 €5
3292 09020023 premije osiguranja6.792 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.878 €4
3295 09020026 pristojbe i naknade3.684 €7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.577 €7
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.419 €1
4221 09020036 uredska oprema i namještaj3.280 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.387 €7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.258 €8
3239 09020021 ostale usluge1.736 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.264 €7
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s505 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV VJEVERICAPREHRANA 07/2026.A022109A21090132226.770 €3222
14. 8. 2026.DV VJEVERICAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.636 €55
14. 8. 2026.DV VJEVERICAMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132342.734 €55
14. 8. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443286 €55
14. 8. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342359 €55
12. 8. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111210.718 €55
12. 8. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313235.154 €55
12. 8. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312111.000 €55
12. 8. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212480 €55
4. 8. 2026.DV VJEVERICAPOV.SRED.KVOTE INVALIDA 05/2026.A022109A2109013295630 €3295
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132123.383 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.569 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236520 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224511 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227341 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239248 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231181 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 7. 2026.DV VJEVERICAREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA022109K21090142213.280 €4221
28. 7. 2026.DV VJEVERICANAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A21090132911.246 €3291
27. 7. 2026.DV VJEVERICAPOM ZA SMRT OTPREM I ROĐ DJETETA 07/26A022109A210901312115.483 €3121
27. 7. 2026.DV VJEVERICAJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.009 €3121
24. 7. 2026.DV VJEVERICAUSKRS 2026-07/2026.A022109A2109013121487 €3121
21. 7. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443285 €55
21. 7. 2026.DV VJEVERICALEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342360 €55
20. 7. 2026.DV VJEVERICAPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322212.810 €3222
17. 7. 2026.DV VJEVERICAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A210901322315.680 €55
17. 7. 2026.DV VJEVERICAMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.511 €55
10. 7. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111210.695 €55
10. 7. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313235.534 €55
10. 7. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312111.000 €55
10. 7. 2026.DV VJEVERICAPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013212839 €55
7. 7. 2026.DV VJEVERICAPOV. SRED. KVOTE INVALIDA 04/26A022109A2109013295630 €3295
2. 7. 2026.DV VJEVERICAREF. ZA NABAVU ELEKTRIČNOG ŠTEDNJAKAA022109K21090142273.419 €4227
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.345 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.569 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236520 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224511 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227341 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239248 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231181 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.