Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · 2026-06 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.084.085 € u 660 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-061.084.085 €660
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.084.085 €660

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOUG. 327/2012-II OPĆI GODIŠNJI KUPONA011112A11120132127.755 €6270-0005120410-1
30. 6. 2026.ZAGREBAČKA FILHARMONIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026A022124A21240132127.573 €24867-39-2026
30. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE ZA 6/2026A011113A11130132126.246 €5322-0005120410-1
30. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOOTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.06.2026.-30.06.2026.A011109A11090132125.480 €6064-0005120410-1
30. 6. 2026.KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI RASHODI ZA 5/2026A022124A21240132124.524 €26065-25-2026
30. 6. 2026.CENTAR KULTURE DUBRAVAMATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026A022124A21240132121.001 €26145-34-2026
30. 6. 2026.SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJETROŠKOVI PRIJEVOZA,TUR 05/2026A024109A4109013212712 €3212
30. 6. 2026.HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.PRIJEVOZ 06/2026A011120A1120013212637 €1484/DIR1/10
30. 6. 2026.HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.HŽ PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE - ZA 5/2026A011113A1113013212358 €1267/DIR1/10
30. 6. 2026.CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREBMATERIJALNI RASHODI ZA 5/2026A022124A2124013212346 €24795-25-2026
30. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE -ZA 6/2026-DODATNI RAČUNA011113A111301321277 €6066-0005120410-1
30. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOOPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 06-2026 - BRNJAS IVANAA011114A111401321238 €6068-0005120410-1
29. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOGODIŠNJE POKAZNE KARTE,RAZNE,331 KOMAD, LIPANJ 2026A011133A113301321214.170 €6268-0005120410-1
29. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOTROŠKOVI PRIJEVOZA ZA 06/2026A011106A11060132129.383 €6058-0005120410-1
29. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOOPĆI GODIŠNJI KUPONI ZG I ZG-HŽ ZA LIPANJ 2026A011107A11070132127.067 €6056-0005120410-1
29. 6. 2026.DV BAJKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132125.102 €55
29. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOPRIJEVOZ 06/2026A011120A11200132124.930 €6060-0005120410-1
29. 6. 2026.DV VRBIKMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132124.545 €55
29. 6. 2026.DV SUNČANAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132124.479 €55
29. 6. 2026.ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOOOPĆI GODIŠNJI KUPON - KOMADA 111A011101A11010132124.477 €6059-0005120410-1
29. 6. 2026.DV VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132124.475 €55
29. 6. 2026.DV JARUNMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132124.386 €55
29. 6. 2026.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132124.283 €55
29. 6. 2026.DV GRIGOR VITEZMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132124.283 €55
29. 6. 2026.DV SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132124.177 €55
29. 6. 2026.DV TRNSKOMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132124.041 €55
29. 6. 2026.DV KUSTOŠIJAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.934 €55
29. 6. 2026.DV GAJNICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132123.927 €55
29. 6. 2026.DV ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.794 €55
29. 6. 2026.DV BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.732 €55
29. 6. 2026.DV MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132123.620 €55
29. 6. 2026.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132123.614 €55
29. 6. 2026.DV RAZLIČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.553 €55
29. 6. 2026.DV CVRČAKMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.522 €55
29. 6. 2026.DV IZVORMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.521 €55
29. 6. 2026.DV TRATINČICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.445 €55
29. 6. 2026.DV TRAVNOMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.429 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.427 €55
29. 6. 2026.DV VJEVERICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.345 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.314 €55
29. 6. 2026.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.310 €55
29. 6. 2026.DV PČELICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.286 €55
29. 6. 2026.DV RADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.277 €55
29. 6. 2026.DV EN TEN TINIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.272 €55
29. 6. 2026.DV TREŠNJEVKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132123.213 €55
29. 6. 2026.DV DUGAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.199 €55
29. 6. 2026.DV ŠPANSKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2026.A022109A21090132123.176 €55
29. 6. 2026.DV KOLIBRIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.171 €55
29. 6. 2026.DV TATJANA MARINIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.105 €55
29. 6. 2026.DV BOTINECMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.079 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.