Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3238 · OIB 47521323377 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.150 € u 7 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 024 Ustanove u kulturi | 3.150 € | 7 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 3.150 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 24020024 računalne usluge | 3.150 € | 7 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026. | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-52-2026 |
| 27. 7. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 6/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-45-2026 |
| 30. 6. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-34-2026 |
| 29. 5. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-26-2026 |
| 27. 4. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-17-2026 |
| 27. 4. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-18-2026 |
| 12. 3. 2026. | CENTAR KULTURE DUBRAVA | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 450 € | 26145-5-2026 |