Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 215.624 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju215.624 €23
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici203.028 €22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja12.595 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-03215.624 €23
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 3. 2024.DV UTRINAISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.A022109A2109013291514 €3291
13. 3. 2024.DV UTRINAPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013111136.632 €55
13. 3. 2024.DV UTRINAPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A210901313222.736 €55
13. 3. 2024.DV UTRINAPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109012311112.595 €55
13. 3. 2024.DV UTRINAPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A21090131217.499 €55
13. 3. 2024.DV UTRINAPLAĆA DV ZA 02/2024A022109A2109013212679 €55
11. 3. 2024.DV UTRINAPREHRANA 02/2024.A022109A210901322210.307 €3222
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132346.587 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132123.055 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A21090132211.733 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013236463 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013227320 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013224216 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A2109013231148 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323740 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901321131 €55
4. 3. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.A022109A210901323328 €55
1. 3. 2024.DV UTRINAENERGIJA 01/2024.A022109A21090132237.364 €3223
1. 3. 2024.DV UTRINAREF. ZA POSTAVLJANJE OGRADE KATIĆEV PRILAZA022109A21090132324.014 €3232
1. 3. 2024.DV UTRINAPOVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALID. 12/2023A022109A2109013295280 €3295

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.