Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-09 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 267.715 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade267.715 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-09267.715 €41
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAFISK.ODRŽIVOST-TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
30. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.215 €55
30. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMT 8/24 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132231.885 €55
26. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODANAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA SRPANJ 2024.A022109A2109013291156 €3291
25. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAREGRES 2023-2024/RUJAN 2024A022109A2109013121564 €3121
25. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAUSKRS 2024-KOLOVOZ 2024A022109A210901312169 €3121
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A21090132123.272 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A21090132212.229 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013236499 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013227356 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013224277 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013231257 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013239248 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODANAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 8/2024.A022109A2109013291208 €3291
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A2109013238165 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901343169 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901323740 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901321129 €55
20. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2024.A022109A210901323328 €55
12. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109013111163.870 €55
12. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A210901313226.469 €55
12. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109012311116.425 €55
12. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A21090131217.432 €55
12. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA KOLOVOZ 2024.A022109A2109013212221 €55
11. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA 08/2024.A022109A21090132224.800 €3222
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A21090132327.884 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A21090132344.513 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A21090132123.233 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A21090132212.229 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013236499 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013227356 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013224277 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013231257 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013239248 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013213213 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A2109013238165 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A210901343169 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A210901323740 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A210901321129 €55
6. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAMAT.TROŠKOVI ZA 07/2024A022109A210901323328 €55
3. 9. 2024.DV ŠUMSKA JAGODAENERGIJA 07/24A022109A21090132235.893 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.