Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 76109957666 · Poništi presjek

Isplaćeno 264.621 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade264.621 €23
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-10264.621 €23
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 10. 2024.DV UTRINAISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024A022109A21090131212.128 €3121
25. 10. 2024.DV UTRINAUSKRS 2024-09/2024A022109A2109013121125 €3121
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A21090132123.185 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A21090132211.733 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013236486 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013227320 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013224216 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013238165 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013239149 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A2109013231148 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901343169 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901323740 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901321129 €55
18. 10. 2024.DV UTRINAMATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.A022109A210901323328 €55
14. 10. 2024.DV UTRINAISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUSA022109A210901232216.796 €23221
11. 10. 2024.DV UTRINAPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013111179.019 €55
11. 10. 2024.DV UTRINAPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901313228.547 €55
11. 10. 2024.DV UTRINAPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A21090131217.631 €55
11. 10. 2024.DV UTRINAPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A210901231114.838 €55
11. 10. 2024.DV UTRINAPLAĆE DV ZA 09/2024A022109A2109013212809 €55
10. 10. 2024.DV UTRINAREF. ZA POPRAVAK SPRAVA NA IGRALIŠTUA011209K120905369111.135 €3691
8. 10. 2024.DV UTRINAPREHRANA 09/2024.A022109A210901322212.150 €3222
8. 10. 2024.DV UTRINAREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA011209K12090536914.875 €3691

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.