Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 426.367 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade426.367 €39
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-10426.367 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad205.740 €1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna78.425 €8
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.158 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene25.257 €1
3222 09020008 materijal i sirovine18.890 €1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.163 €2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene12.500 €1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene11.475 €1
3223 09020009 energija10.129 €2
3234 09020016 komunalne usluge5.528 €2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.529 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.775 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge620 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje566 €1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn560 €2
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika465 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća391 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza257 €1
3239 09020021 ostale usluge248 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično208 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora154 €2
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132327.884 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132236.799 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132123.002 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132212.775 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.641 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013236620 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013224566 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013227391 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231257 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013239248 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAUPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291208 €3291
16. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA SANACIJU DVORIŠTAA011209K120905369118.082 €3691
16. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA011209K120905369111.327 €3691
16. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA011209K120905369110.884 €3691
16. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA011209K120905369110.001 €3691
13. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111205.740 €55
13. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313235.158 €55
13. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311125.257 €55
13. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312112.500 €55
13. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPLAĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013212527 €55
10. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJAA022109K210901422711.475 €4227
10. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAREF. ZA IZRADU PR.DOK. KANALIZ. I VODNOG PRIKLJUČKAA011209K12090536918.131 €3691
9. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443287 €55
9. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443273 €55
9. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342382 €55
9. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODALEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342372 €55
7. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAPREHRANA 09/2025.A022109A210901322218.890 €3222
2. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132233.329 €55
2. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAMT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.886 €55
1. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAFISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJEA011209K120905369110.000 €3691
1. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODADODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJEA022109A21090132325.279 €3232
1. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAFIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ.A011209K12090536915.000 €3691
1. 10. 2025.DV ŠUMSKA JAGODAFIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM.A011209K12090536915.000 €3691

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.