Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-08 · OIB 96726537623 · Poništi presjek

Isplaćeno 6.171 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade6.171 €22
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-086.171 €22
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.149 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221944 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222492 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213370 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224258 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211239 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231227 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239152 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236138 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238120 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299103 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323790 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322580 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343155 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323337 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329327 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343320 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329414 €55
31. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343411 €55
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T1209152731152 €27311
14. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLABESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T410905381217 €3812
13. 8. 2026.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAPRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132121.576 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.