Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 03901084957 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.636.771 € u 193 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.636.771 €193
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.511.591 €186
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja125.180 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0110.658 €7
2026-02366.527 €24
2026-03382.927 €29
2026-04382.663 €39
2026-05351.871 €12
2026-06441.357 €39
2026-07366.042 €31
2026-08334.726 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.746.636 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje323.572 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene155.974 €18
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene125.180 €7
3222 09020008 materijal i sirovine89.615 €7
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32.066 €14
3223 09020009 energija29.484 €5
3235 09020017 zakupnine i najamnine28.147 €8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja22.125 €3
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.732 €7
3234 09020016 komunalne usluge15.282 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge13.292 €7
3292 09020023 premije osiguranja9.356 €1
3295 09020026 pristojbe i naknade6.678 €7
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.979 €7
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.731 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.674 €7
5443 09020043 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.373 €8
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3239 09020021 ostale usluge1.042 €7
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza970 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge673 €8
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s579 €8
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.DV LEPTIRPREHRANA 07/2026.A022109A21090132225.850 €3222
14. 8. 2026.DV LEPTIRMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132345.849 €55
14. 8. 2026.DV LEPTIRAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A21090132353.518 €3235
14. 8. 2026.DV LEPTIRMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132232.328 €55
14. 8. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A2109015443302 €55
14. 8. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 08./2026.A022109A210901342367 €55
12. 8. 2026.DV LEPTIRPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111247.800 €55
12. 8. 2026.DV LEPTIRPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313241.280 €55
12. 8. 2026.DV LEPTIRPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312113.200 €55
12. 8. 2026.DV LEPTIRPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311113.185 €55
12. 8. 2026.DV LEPTIRPLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212507 €55
4. 8. 2026.DV LEPTIRPOV.SRED.KVOTE INVALIDA 05/2026.A022109A2109013295840 €3295
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132327.375 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132123.605 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.676 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236583 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224533 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227382 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231139 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
28. 7. 2026.DV LEPTIRNAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291693 €3291
27. 7. 2026.DV LEPTIRJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131211.926 €3121
24. 7. 2026.DV LEPTIRUSKRS 2026.-SRPANJ 2026.A022109A2109013121543 €3121
24. 7. 2026.DV LEPTIRREGRES 2024,2025,2026.-SRPANJ 2026.A022109A2109013121350 €3121
24. 7. 2026.DV LEPTIRNAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GO-07/2026A022109A2109013121188 €3121
21. 7. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A2109015443300 €55
21. 7. 2026.DV LEPTIRLEASING VOZILA ZA 07./2026.A022109A210901342369 €55
20. 7. 2026.DV LEPTIRPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.690 €3222
20. 7. 2026.DV LEPTIRZAKUPNINE SRPANJ 2026.A022109A21090132353.518 €3235
17. 7. 2026.DV LEPTIRMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132236.584 €55
17. 7. 2026.DV LEPTIRMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132342.272 €55
10. 7. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013111248.075 €55
10. 7. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901313242.393 €55
10. 7. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109012311117.063 €55
10. 7. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-06/2026.A022109A210901312113.300 €55
10. 7. 2026.DV LEPTIRPLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013212938 €55
7. 7. 2026.DV LEPTIRPOV. SRED. KVOTE INVALIDA 04/26A022109A2109013295840 €3295
30. 6. 2026.DV LEPTIRREF.POKRIĆA ODVJETNIČKIH TROŠKOVAA022109A2109013237400 €3237
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.427 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.676 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236583 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224533 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227382 €55
29. 6. 2026.DV LEPTIRMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.