Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 79669409638 · Poništi presjek

Isplaćeno 313.675 € u 167 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade313.675 €167
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo208.565 €152
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard103.513 €14
52 Pomoći iz drugih proračuna1.597 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-014.548 €3
2026-02120.248 €45
2026-0326.502 €24
2026-0440.526 €4
2026-0550.210 €22
2026-0612.802 €22
2026-0730.005 €25
2026-0828.835 €22
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3235 09040018 zakupnine i najamnine216.422 €10
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.421 €8
3223 09040009 energija20.030 €7
3234 09040017 komunalne usluge8.207 €7
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.742 €7
3232 09040014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.200 €2
3721 09040035 naknade građanima i kućanstvima u novcu4.000 €1
4221 09040049 uredska oprema i namještaj3.275 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika2.638 €7
3291 09040026 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.352 €3
3292 09040027 premije osiguranja2.046 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.844 €7
3211 09040001 službena putovanja1.706 €7
3237 09040022 intelektualne i osobne usluge1.659 €12
3231 09040013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.616 €7
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode1.597 €1
3239 09040025 ostale usluge1.085 €7
3236 09040021 zdravstvene i veterinarske usluge978 €7
3238 09040023 računalne usluge856 €7
3299 09040030 ostali nespomenuti rashodi poslovanja755 €7
3225 09040012 sitni inventar i autogume566 €7
3812 09040064 tekuće donacije u naravi512 €1
3431 09040031 bankarske usluge i usluge platnog prometa394 €7
3233 09040015 usluge promidžbe i informiranja262 €7
3293 09040028 reprezentacija193 €7
3433 09040032 zatezne kamate145 €7
3294 09040029 članarine i norme97 €7
3434 09040033 ostali nespomenuti financijski rashodi76 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.188 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221976 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213382 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224267 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211247 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231234 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239157 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236142 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238124 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299107 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323793 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322582 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343157 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323338 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329328 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343321 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329414 €55
31. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343411 €55
17. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGZAKUPNINA 7/26A024109A410901323520.251 €3235
14. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.597 €27311
14. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGBESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812512 €3812
13. 8. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132122.307 €3212
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGUSL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.700 €3232
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A41090132341.188 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221976 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013213382 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013224267 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013211247 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013231234 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013239157 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013236142 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013238124 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013299107 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323793 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901322582 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343157 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901323338 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329328 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343321 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901329414 €55
30. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A410901343411 €55
29. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A4109013223467 €3223
24. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGREF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292369 €3292
15. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGPRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026A024109A41090132122.522 €3212
10. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGZAKUPNINA ZA 6/26A024109A410901323517.883 €3235
10. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A4109013223664 €3223
3. 7. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGSUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237233 €3237
30. 6. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234643 €55
30. 6. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221526 €55
30. 6. 2026.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213202 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.