CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI
OIB 03287241147 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 2026139.178 €
Stavke48
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 6.224 € | 24818-30-2026 |
| 30. 6. 2026. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 3/2026 4/2026 | A022124K212401 | 3232 | 1.500 € | 24818-29-2026 |
| 30. 6. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 3/2026 | A022124A212401 | 3232 | 650 € | 24818-27-2026 |
| 26. 6. 2026. | PLAN POTREA-IZRADA MURALA, KONCERT - GČ PŽ | A012105A210505 | 3299 | 6.950 € | 44-1-17 |
| 26. 6. 2026. | PLAN POTREA-IZRADA MURALA, KONCERT - GČ PŽ | A012105A210505 | 3299 | 2.150 € | 44-1-17 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3237 | 8.205 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 5.250 € | 24818-36-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3223 | 4.010 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3237 | 3.000 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3214 | 1.873 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3239 | 1.395 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.375 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.160 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3222 | 987 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3234 | 941 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3294 | 928 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3212 | 715 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3231 | 496 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3431 | 131 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3239 | 121 € | 24818-34-2026 |
| 25. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4/26-ISPRAVAK | A022124A212402 | 3295 | 39 € | 24818-37-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 5/2026 | A022124A212401 | 3224 | 6 € | 24818-34-2026 |
| 12. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/26 | A022124A212402 | 3237 | 12.889 € | 24818-23-2026 |
| 12. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/26 | A022124A212402 | 3233 | 3.501 € | 24818-23-2026 |
| 12. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/26 | A022124A212402 | 3222 | 3.128 € | 24818-23-2026 |
| 12. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/26 | A022124A212402 | 3239 | 423 € | 24818-23-2026 |
| 12. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 3/26 | A022124A212402 | 3295 | 43 € | 24818-23-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 46.583 € | 24818-33-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 7.686 € | 24818-33-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 2.200 € | 24818-33-2026 |
| 9. 6. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 442 € | 24818-31-2026 |
| 2. 6. 2026. | TJELESNA ZAŠTITA 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 2.846 € | 24818-24-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 2.250 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.681 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.565 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 4,5 I 6/2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.256 € | 24818-25-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 793 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 715 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 715 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3224 | 672 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 478 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 472 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 237 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 198 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 120 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 119 € | 24818-20-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3224 | 40 € | 24818-21-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 18 € | 24818-21-2026 |