Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MALEŠNICA

OIB 05850332623 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, travanj 2026430.064 €
Stavke43

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05850332623, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132123.620 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A21090132213.104 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013236660 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013224618 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013227432 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013231174 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A2109013239149 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
27. 4. 2026.POVRAT SRED.ZA KVOTE INVALIDA 02/26.A022109A2109013295210 €3295
24. 4. 2026.USKRS 2026 - TRAVANJ 2026.A022109A21090131215.325 €3121
22. 4. 2026.ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131218.206 €3121
21. 4. 2026.ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131214.532 €3121
21. 4. 2026.ISPL. NAKN. ZA NEISKOR G.O. 04/26A022109A2109013121801 €3121
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443319 €55
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443282 €55
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342364 €55
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342347 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111258.424 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313246.651 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311134.247 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312114.400 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.662 €55
14. 4. 2026.ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132351.376 €3235
13. 4. 2026.REF. ZA NABAVU LJUŠTILICE ZA KRUMPIRA022109K21090142274.081 €4227
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322222.272 €3222
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132123.532 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.104 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236660 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224618 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227432 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231174 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.