Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MALEŠNICA

OIB 05850332623 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20262.872.984 €
Stavke217

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05850332623, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 3. 2026.NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A21090131211.396 €3121
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111249.452 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313244.281 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311127.959 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312114.300 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.574 €55
9. 3. 2026.ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132351.376 €3235
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443317 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443280 €55
9. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295194 €3295
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342365 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342349 €55
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322220.511 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322313.335 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132123.532 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132213.104 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.342 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236660 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224618 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227432 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231174 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
27. 2. 2026.ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131211.200 €3121
27. 2. 2026.NAKNADA ZA NEISK. GOD. ODMOR VELJAČA 2026.A022109A2109013121440 €3121
26. 2. 2026.REGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443316 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443279 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342366 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342350 €55
16. 2. 2026.ZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A21090132351.376 €3235
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322217.400 €3222
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111246.235 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313245.203 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311137.332 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A210901312114.200 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A21090132121.222 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901323611.079 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132328.555 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132123.532 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132213.104 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013224618 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013227432 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013231174 €55
3. 2. 2026.AKONTACIJA MAT.TR. ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013238165 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.