Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV KUSTOŠIJA

OIB 08407195933 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20262.553.862 €
Stavke171

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 08407195933, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322218.246 €3222
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132123.683 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A21090132212.997 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013236607 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013224596 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013227397 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013231195 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A2109013239149 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132239.079 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.331 €55
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131211.264 €3121
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291558 €3291
23. 3. 2026.NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A21090131211.578 €3121
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111237.012 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313240.237 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311123.800 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312113.200 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.149 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443294 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342375 €55
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322217.178 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132237.117 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.760 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.997 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.955 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236607 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224596 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227397 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231195 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55
26. 2. 2026.REGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291419 €3291
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443293 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342376 €55
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322213.100 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111234.593 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313240.890 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311128.984 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312113.400 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132121.185 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.