Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV KUSTOŠIJA

OIB 08407195933 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine9.711.820 €
Stavke729

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 08407195933, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 12. 2025.REF.SREDST. ZA KAZNU MZOA022109A2109013299880 €3299
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013236605 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013224587 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013227382 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013231195 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013238165 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A2109013239149 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901343169 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323740 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901321129 €55
5. 12. 2025.MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025.A022109A210901323328 €55
4. 12. 2025.PREHRANA ZA 11/25.A022109A210901322214.990 €3222
4. 12. 2025.POKLON DJECI ZA SV.NIKOLU 2025.A022109A210901312112.600 €3121
21. 11. 2025.USKRS 2025.- STUDENI 2025.A022109A210901312187 €3121
13. 11. 2025.LEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A2109015443288 €55
13. 11. 2025.LEASING VOZILA ZA 11/25.A022109A210901342381 €55
12. 11. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A2109013111212.127 €55
12. 11. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A210901313235.017 €55
12. 11. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A2109012311119.707 €55
12. 11. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A210901312112.700 €55
12. 11. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025.A022109A21090132121.131 €55
7. 11. 2025.PREHRANA 10/25.A022109A210901322219.790 €3222
7. 11. 2025.USKRS 2025.-LISTOPAD 25.A022109A2109013121366 €3121
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132328.176 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132123.558 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A21090132212.878 €55
31. 10. 2025.MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132342.106 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013236605 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013224587 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013213465 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013227382 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013231195 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013238165 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A2109013239149 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901343169 €55
31. 10. 2025.MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A210901322354 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323740 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901321129 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025.A022109A210901323328 €55
23. 10. 2025.UPRAVNA VIJEĆA RUJAN 2025A022109A2109013291463 €3291
13. 10. 2025.PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109013111214.051 €55
13. 10. 2025.PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901313235.941 €55
13. 10. 2025.PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A2109012311123.813 €55
13. 10. 2025.PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A210901312112.600 €55
13. 10. 2025.PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA RUJAN 2025.A022109A21090132121.252 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A2109015443287 €55
9. 10. 2025.LEASING VOZILA 10/2025.A022109A210901342382 €55
7. 10. 2025.PREHRANA 09/2025.A022109A210901322218.810 €3222
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132343.411 €55
2. 10. 2025.MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE)A022109A21090132231.607 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.