DV VRBIK
OIB 08505654578 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine10.837.630 €
Stavke783
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 8.760 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 4.445 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 3.084 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 2.602 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 979 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 678 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 629 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3227 | 428 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3231 | 173 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3239 | 149 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 27. 10. 2025. | REF.ZA PROJEKT RJEŠENJA OBORINSE ODVODNJE | A011209K120905 | 3691 | 2.460 € | 3691 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3111 | 226.086 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3132 | 38.759 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 23111 | 27.582 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3121 | 13.300 € | 55 |
| 13. 10. 2025. | PLAĆA ZA RUJAN 2025. | A022109A210901 | 3212 | 14 € | 55 |
| 10. 10. 2025. | REF. ZA SANACIJU DVORIŠTA | A011209K120905 | 3691 | 11.563 € | 3691 |
| 10. 10. 2025. | REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE RUBLJA | A022109K210901 | 4227 | 11.475 € | 4227 |
| 7. 10. 2025. | PREHRANA 09/2025. | A022109A210901 | 3222 | 17.400 € | 3222 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 3.055 € | 55 |
| 2. 10. 2025. | MT 8/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 1.724 € | 55 |
| 1. 10. 2025. | FISKAL.ODR-TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | A011209K120905 | 3691 | 10.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.OD. UR.OPREMA I NAMJ. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | FIS.ODRŽ.UREĐ.STROJ.OPREMA ZA OST.NAM. | A011209K120905 | 3691 | 5.000 € | 3691 |
| 1. 10. 2025. | DODATNA SREDSTVA-TEKUĆE ODRŽAVANJE | A022109A210901 | 3232 | 4.545 € | 3232 |
| 30. 9. 2025. | POV.SRE.NEISP.KV.ZAPOŠ.OSOB.S INV.07 25 | A022109A210901 | 3295 | 388 € | 3295 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3212 | 9.012 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3221 | 6.168 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3236 | 1.356 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3224 | 1.258 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3227 | 856 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3231 | 345 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3238 | 330 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3239 | 298 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3431 | 138 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3237 | 80 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3211 | 58 € | 55 |
| 29. 9. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 08,09/2025. | A022109A210901 | 3233 | 56 € | 55 |
| 25. 9. 2025. | REF. ZA UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA | A011209K120905 | 3691 | 32.481 € | 3691 |
| 23. 9. 2025. | ISPL.SMRT.SLU.OTPR.ROĐ.DJET. ZA 09 2025 | A022109A210901 | 3121 | 6.487 € | 3121 |
| 22. 9. 2025. | KVOTE INVALIDA LIPANJ 2025. | A022109A210901 | 3295 | 2.024 € | 3295 |
| 12. 9. 2025. | LEASING VOZILA 09/2025 | A022109A210901 | 5443 | 308 € | 55 |
| 12. 9. 2025. | LEASING VOZILA 09/2025 | A022109A210901 | 3423 | 59 € | 55 |
| 11. 9. 2025. | 08/2025.-PLAĆE DV | A022109A210901 | 3111 | 233.579 € | 55 |