Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV KRIJESNICE

OIB 10970597007 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026222.263 €
Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 10970597007, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132235.670 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A2109013234973 €55
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A2109013121600 €3121
24. 3. 2026.ISPL POM ČL 56 I 60 KU - 03/26A022109A21090131211.356 €3121
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291838 €3291
23. 3. 2026.NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A2109013121268 €3121
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111141.784 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313224.486 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311114.299 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090131217.900 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090132121.127 €55
9. 3. 2026.ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132351.919 €3235
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A21090132229.542 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.067 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.977 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132211.712 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236361 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224341 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A2109013234294 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227237 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231136 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323950 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.